你好,预缴税款后,应补预缴税款金额写零。

老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
经营地涉税反馈表如何填写?假如合同金额20万,已开发票金额20万,请问最后一栏应补预缴税款金额是多少呢?
您好,我公司为房地产开发企业一般纳税人,因之前有按法规预交3%的增值税,后又申请了留抵退税税款590万元,本期开具9个点税率的正式发票,票面金额为6000万左右,产生税额550万左右,,竞拍土地是花费6000万购买政府土地,本期有新收到销售款200万,请问我本期的应交增值税是多少,要怎么填写增值税申报表呢。
请问老师,我公司2021年1月购进一批保险服务,金额100万,进项税额6万,合计106万,进项税额在2021年已抵扣。后来保险合同终止,未履行的一半53万保险公司已退款给我公司,2023年6月我公司申请开具红字发票-106万,今天我公司收到保险公司的红字发票-106万和蓝字发票53万,请问这个红字发票和蓝字发票我该如何做账?在勾选进项税额时红字发票我该怎么做?在填写增值税申报表时我又该如何填?
有没有拉萨地区的老师呀? 我们收到短信:尊敬的纳税人:经系统核查,你单位存在残疾人就业保障金(以下简称"残保金”)申报缴纳过程中存在以下问题:1.残保金缴费金额不准确,存在在职职工人数大于在职职工工资总额、平均工资小于最低工资标准等逻辑错误。2.残保金减免费额不准确,存在30人以下(含)企业享受残保金免征优惠时,填写在职职工工资总额为0或数值过小。请你在收到本提示后,于2026年7月16日前至拉萨市税务局北城税务分局提交情况说明及相关佐证材料。 但是我查了25年的个税申报记录,我们工资总额跟我残保金申报金额一致、人数是2人,也是对的、薪金金额也没有小于拉萨最低工资、减免金额是自动出来的。 这是怎么回事呀老师?
山西省个体户没有核定员工工资申报个税这个税种,是不是就不用申报
我是个体户,回收二手黄金的,去年价格上涨引起数据上涨,利润一克5-10元,2025年包括生活流水610元,真实交易300万,这个如何平帐,一年下来也没赚啥钱
员工聚餐计入管理费用的二级科目是什么
老师,我想知道我有没有报错,一栏式本期应申报税额,二栏是开具专票金额,三栏是本期开普票金额加往期申报本期开普票金额
老师好,个体户查账征收,开普票收入19586.1元,会计分录怎么写?
老师,请问电子税务局现在不能报税了吗
老师,个体工商户,工商年报忘年检,怎么办
老师,旅店业,小规模纳税人,4-6月开票25万,现在填无票收入有50万,对比说填的金额大于开票金额,只能强制提交是吧
老师,员工好几个月没上班,没有工资,但是公司正常上社保,这个个人部分的保险公积金怎么做分录?
老师您看预缴税款金额这一栏,只有填已开发票金额后,应补预交税款金额才是0。
前边其实都是系统带出来的数据,需要我填的是已开发票金额。已开发票金额是20万,和合同金额是一致的。但是最后一栏应补预缴税款金额就会出现20多万。
您好,经营地涉税事项反馈表只需要填写预缴的增值税
那老师我这反馈表就填错了吧
预缴金额就是完税凭证上的金额,不能随意哈。
已预缴税款金额3669.72,系统自动带出来的的。只有自开发票和代开发票金额是需要填写的,我把开票金额填上之后。系统就显示我有应补税款金额,具体是多少我忘了!
我问了电子税务局的客服。他让我手动修改一下已预缴税款金额。他说这个不是预缴税款的金额,是要填写预缴税款对应的开票金额。所以预缴税款金额的位置,我填了预缴税款金额对应开票的金额后,应补预缴税款才成零了
他说填表说明上,预缴税款金额不是已交税的金额,是已交税对应的开票金额,我按他说的填写之后应补税预交税款才是零的。
但是总感觉这个反馈表上看不见交的税有点别扭
表中是已预缴税款金额,与预缴税款金额有区别,还是按,应补预缴税款金额=应纳税额-预缴税款 填吧。
河北电子税务局的客服人员说填表说明已预缴税款金额,需要手动修改,这栏填写的不是已预缴税款金额而是已预缴税款金额对应的开票金额。
我按客服人员说的做了,总感觉反馈表显示不了税费有点别扭
已预缴税款金额是已预缴税款金额对应的开票金额。——这说法对?
已预缴税款金额填写预缴的增值税,不是对应的开票金额
你看我发的那张表,我就是按客服说的填的,最后一栏为0。如果我填实际预缴的税费,最后一栏就会有补税金额!
亲爱的,那图不对的呢。
这是我司另外一个异地项目,已预缴税款金额我填的是实际缴纳的税费,你看最后一栏应补税款金额有140多万
您看到了吗,合同金额140多万,已开票金额140多万。已预交增值税26000多。最后一栏让我补税144万多
应补预缴税款金额14万多的是回机构所在地申报实际补缴的金额
老师您看看是144万3千150
表是系统自动生成的么?1470125/1.09*0.09-26974.77=应补94411.70
对表是系统自动生成的,已开发票金额是需要手动填的,这个和合同金额一致我填完了按理说应补的是零。
这个和合同金额一致我填完了按理说应补的是零。——对的
老师看到您这个了,合同金额和开票金额一致后,应补缴税额是零。您说会不会是因为每个省的电子税务局不太一样。我觉得就是很困惑,问了当地电子税务局的客服,给我的解答就是把已预缴税款金额,手动删掉,填写已预缴税款金额对应的开票金额。确实这样填写之后补缴的是零了。 我也问客服了,明明写的是已预缴税款金额,我为什么要填写预缴税款金额对应的开票金额,客服说反正填表说明就是让这么写。
有的省填回公司的补交数,能提交通过就行,该交的税全交了就没事的。