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您好,我公司为房地产开发企业一般纳税人,因之前有按法规预交3%的增值税,后又申请了留抵退税税款590万元,本期开具9个点税率的正式发票,票面金额为6000万左右,产生税额550万左右,,竞拍土地是花费6000万购买政府土地,本期有新收到销售款200万,请问我本期的应交增值税是多少,要怎么填写增值税申报表呢。

2023-04-03 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 23:13

您好!老师正在看题目

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齐红老师 解答 2023-04-03 23:22

您好!预缴填写在表四,土地价款是扣除项,填写表三,留抵退税填写进项税额转出,填表二

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您好!老师正在看题目
2023-04-03
你这可扣除的费用为 500/20000*16000=400 预交的税款为 (1100-400)/1.09*3% 正式申报税为 (1100-400)/1.09*9% 你计算一 下金额 。
2020-03-27
你好同学,中午休息,下午上班回复您
2022-12-05
学员你好,计算如下 业务(2)可抵扣进项税额是多少万元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.业务(3)应转出进项税额多少万元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.业务(4)应缴纳增值税多少万元? 500/1.05*0.05=23.81 4.该企业3月应缴纳增值税多少万 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
同学您好,正在解答
2022-12-25
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