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                                    老师 我想问一下,我们公司做外账用的是A3财务软件,但是出报表的时候,我发现原来计入应收应付的科目,最后汇总到了预收预付,请问这是软件自己设置的吗,为什么要这样设置?
老师,为什么会计学堂的会账软件做出来的账最后结转之后总是不准确的?你看这个明细表上面其他应付款明明是零,而资产负债表上面其他应付款却有一个数值在那里,这样的资产负债表怎么给老板看呀?上个月也是出现这种情况,个个月都这样,那这样折资产负债表做出来还有什么用呀?
老师我就是昨天问那个几个人合伙做生意,剩余的库存减总利润就是老板们可以拿回支出的那个人。我想问就是说假如后面继续卖,总库存减去总利润得出来是一个负数,这个负数是什么意思?这个时候怎么分配呢?
是的,但是他不是一个意思,你这样的话,无形资产的明细表儿,按照你那个做法,最后是零,但是你摊销的话,你的无形资产原值还是那些金额。 那老师这样应该怎么处理呢?我现在每次都的手动改下无形资产@郭老师
老师,这个财报年报的利润表从做账系统导出来的,填写本季金额后,税金及附加跟管理费用本年累计金额不一致,为什么?最后营业利润又是一样的
 
                工商现在简易注销,注销公司用填25年工商年报吗
因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?
老师好,我们公司支付给别的公司的资金占用费,开发票应该开什么类目呢
月收入2万,年收入24万,全年一次性奖金收入3.6万,可以分摊每个月抵扣吗?
老师 我想咨询下 我们合作社准备把92.5万拿出来分红 如何能避税
新公司A 2025年7月注册,B公司入股3万,没有实缴,后想退出,A公司还没开始营业,只是零申报,现C自然人想入股,把B公司转C,可以吗
收到的属于公司部分的职工生育津贴,怎么入账?可以计入营业外收入吗?
老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢