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老师,新年好,前期入账时进项税额记入待认证进项税额,现认证时,当做认证不抵扣,这个分录及账务需要如何做?记入哪个科目处理?谢谢!

2023-02-06 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 09:57

同学你好 借应交税费应交增值税进项 贷待认证抵扣进项税

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:02

这个是做认证不抵扣的,需要如何转出

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:08

是什么的进项呢 成本还是费用

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:10

费用类的进项

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:10

用于员工福利费的

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:19

同学你好 借费用科目 贷进项转出

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:29

认证时: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 同时转出: 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 是不是这样理解的会计分录处理

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:31

当期的认证不抵扣进项税额是不是要做这个转出处理,直接记入相关科目

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:36

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:43

老师,对于进项冲红的发票,库存商品的进项如何处理?

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:50

同学你好 库存商品的发票进项转出到库存商品

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:52

好的,明白,谢谢!

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快账用户2881 追问 2023-02-06 10:54

想了解下,收到进项冲红发票的这个进项税分录如何处理?

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:59

同学你好  直接转出就可以了

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同学你好 借应交税费应交增值税进项 贷待认证抵扣进项税
2023-02-06
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
你好,不是的,他是你以你认证的为准,你不用全部都转到进项里面,你认证多少转多少就是 抵扣不完的留底,下一个月可以继续抵扣,在主表它有体现这个留底。
2023-08-31
借管理费用、 应交税费,待认证、 贷银行存款,可以这么理解。
2023-02-28
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