同学你好 借应交税费应交增值税进项 贷待认证抵扣进项税

老师,新年好,前期入账时进项税额记入待认证进项税额,现认证时,当做认证不抵扣,这个分录及账务需要如何做?记入哪个科目处理?谢谢!
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师 在记账时进项发票还未认证 做待认证进项税额 请问老师这个待认证进项税额的分录是不是就可以了解 还用再做会计处理吗
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
老师,汇算清缴纳税调增一般都有什么项调增
老师您好,给我发一下商贸企业的全盘账务处理课程链接,还有报税课程
请问,汇算清缴工资填报,有项目工资直接做成本来了,也是要算入账载金额吧?谢谢
老师,我的余额表的利润分配借方少了31.6元,现在要做平,怎么处理。分录怎么做
老师,请问一下公司2026.3月买车的发票30万能入25年的成本的嘛?
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢
这个是做认证不抵扣的,需要如何转出
是什么的进项呢 成本还是费用
费用类的进项
用于员工福利费的
同学你好 借费用科目 贷进项转出
认证时: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 同时转出: 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 是不是这样理解的会计分录处理
当期的认证不抵扣进项税额是不是要做这个转出处理,直接记入相关科目
同学你好 对的 是这样的哦
老师,对于进项冲红的发票,库存商品的进项如何处理?
同学你好 库存商品的发票进项转出到库存商品
好的,明白,谢谢!
想了解下,收到进项冲红发票的这个进项税分录如何处理?
同学你好 直接转出就可以了