你好; 是的; 一般是说的行业编码的
上月增值税专普票清卡失败,原因:税局端系统返回错误信息!(F50006)核心征管系统:增值税未申报或未比对是什么意思?
老师,我想问一下。统计局报表跟税务局报表,行业代码不一致。有什么影响吗
增值税开票系统中“统计局编码”是什么意思?统计局行业代码?
但是我查了统计局这个“绝缘制品”和开票系统上的“统计局编码”是不一致的,怎么解释
老师,请问文体娱乐行业能开具现代服务*服务费发票吗?税务编码是多少?国税局系统中
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
但是我查了“绝缘制品”,统计局的编码和开票系统“统计局编码”不一致,怎么解释呢
你好不一致要联系 修改的; 看 是哪个地方错误了 对应去改的
统计局那边的编码是固定的,开票系统不是也是由系统自动带出来的么?
你好; 如果开票系统带出来的不对; 要联系系统售后改下哈; 正常要一致的