你好; 这个款要支付出去吗 ;贷方要支付; 借方的要收回来的;
老师你好!我们公司税账上有几位员工19年已经离职,但在其他应收款借方挂的有账,也有几位离职贷方挂的也有账该怎么处理
有离职员工,其他应付款借方有金额,这个怎么办啊
员工离职,社保的失业保险退不了了,现在账上其他应交款有借方余额,怎么平掉
老师,请问下发工资时发放现金不够,每个月都到借款,导致其他应付款贷方余额有大几十万,该怎么调掉
老师,请问下公司有已离职员工,其他应付款挂在借方余额,现在钱已不可能收回,请问怎么样做能把其他应付款冲销掉
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
都不需要支付了。收的也收不回来了
你好; 那你就 借其他应付款贷营业外收入; 借营业外支出贷其他应付款
这个合成一笔分录不行吗?
你好; 可以的; 你如果想合并做也可以的;