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老师,我公司11月15日十月份交税个税1107.42元。然后我公司在12月15日发放十月份工资,才发现工资表里个税是1196.35元。查了原因,是因为先上了系统报税,后来又增加了某个人的工资总额。才发生了这种情况。老师,这两笔数据的差额是88.93元。这项业务怎么做分录?

2023-02-06 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-06 11:18

同学,你少计提了个税,就再计提88.93

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快账用户2894 追问 2023-02-06 11:21

那就在哪个月计提呢?

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快账用户2894 追问 2023-02-06 11:23

我在12月发放时己经计提了个税1196.35元

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齐红老师 解答 2023-02-06 11:25

同学,当月计提发放平了就可以

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快账用户2894 追问 2023-02-06 11:51

怎么可能呢?差额不是要做营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2023-02-06 11:55

这是你少计提了,不计入营业外收入

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快账用户2894 追问 2023-02-06 12:30

那你帮我把这个业务完整的做一遍,让我看看明白。

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快账用户2894 追问 2023-02-06 14:26

老师,我12月份交纳″11月份增值税1622.61元,交纳11月份地方教育费16.22元,交纳11月份教育费24.34元,交纳11月份城建税56.79元,用公账交。没有计提,怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-02-06 14:32

同学,你缴纳11月份增值税1622.61元,这个你是怎么算出这个数字的,进项,销项多少

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同学,你少计提了个税,就再计提88.93
2023-02-06
借应付职工薪酬——工资  贷  应交税费——应交个人所得税
2023-02-06
你好 正在解答 请稍后
2023-02-07
你好,去修改一下的,没有工资填写零就可以的,不要填写进去啊,这个是发工资的,次月才申报个税,你账上又没有发工资,不就账实不符了。
2023-02-03
学员你好,发放的时候扣掉这个15就可以了,你上月交的时候挂其他应收
2021-11-06
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