你好; 其他扣款的话; 一般是 比如你的 员工产生的扣款 或者 个人原因造成的扣款的 ; 销售不达标是在 绩效里面直接扣除了。 不是走营业外收入 ;这样做会造成你所得税的申报金额多的

老师,我们公司是做淘宝的 每天有刷单 ,刷单的本金支出的时候是借:其他应收款 贷:银行存款 这个款最后是以销售回款的形式回来的 记账是记 借:主营业务收入 贷:其他应收款吗
@郭老师,老师我是那个一直问你问题的学员,你看我经营范围就知道,老师年数是不是代表上年余额?期初数是不是本年的,图2 你看下老师都不平衡,帮忙看看是什么原因,还有老师,发放工资,个人交那部分可以写其他应付款或者其他应收款都可以?那么我社保代扣个人的写了其他应收款,在发放工资里个人社保写了其他应付款,有没有冲突??
老师,你好,问一下我上个月计提的9月份工资分录是这样的: 借:管理费用 其他业务成本 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入 这样做有没有问题,这里没有销项税可以吗? 在本月实际发放工资的时候是把上面分录全部冲销吗?还是留着确认收入的分录
@郭老师,这个其他扣款项 里做发放时候做,计入其他应收款吗?是天数没上够的,有销售没达标的。我看网页上也有老师做营业外收入的
老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
那这个应该怎么做账?
这个是我做的,麻烦老师帮我看看
对的; 就这样来做分录即可
其他应收款-扣款贷方有余额怎么办?
你好; 你扣款后; 借其他应收款贷营业外收入
营业外收入,到时要报企业所得税吧?
是的; 要报所得税的; 对的