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老师,预付出去的钱现在货已经收到,是不是在做个借~原材料,贷—预付账款的记账凭证然后插放在第一次预付款的后面呢?

2023-02-06 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 12:50

对的,是的,可以这么做。

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对的,是的,可以这么做。
2023-02-06
同学你好, 1.发往中转站:借:在途物资贷:应付账款 2.拉回厂内:借:原材料贷:在途物资 3.付款:借:应付账款贷:银行存款
2024-11-30
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
可以的,可以这么做的。
2024-05-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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