你好,没有收到发票,你按照你的租赁期可以分摊的,收到发票你在红冲之前再再做发票的。

我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借:销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借:其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借:其他应付款 21050.78 贷:销售费用 21050.78 然后根据发票 借:销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷:其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
我在2021年10月的时候预付了6个月的房租,当时做账是借:管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷:银行存款 后面我是不是要每个月做账 借:管理费用 贷:应付账款 房租 但是10月份做了之后,后面没有再做这个房租的账,现在应该怎么办,而且公司租的是个人的房子,没有发票
老师请问我5月一次付的3个月房租,我在做账的时候是不是,借预付账款,贷银行存款,然后还要同时做一个月的费用呢,借管理费用贷预防账款吗?
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
现在要交房租。我不太清楚具体的一个流程。先付款,第一还没有收到发票。是不是借预付账款贷银行存款?第二然后收到发票了,是不是就是借管理费用贷预付账款 第三然后要摊销房租的话,就是借管理费用贷预付账款。我怎么感觉我这个思路好奇怪,是不是多了一步?
足球培训行业,小规模公司,应文旅局要求开的监管账户,学员的学费进监管账户,文旅局要求企业每个月有4笔流水,家长从校外培训家长客户端购买课程,钱入了公司监管账户,后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批,目前公司刚起步,没有学员,每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单,钱是公司股东即法人转给购买人的,后面监管资金提到基本户了,请问应该如何做账形成资金闭环。
老师,开的劳务报酬发票10000元,增值税99.01城建税3.46,计入劳务报酬全额的收入是10000-99.01-3.46=9897.53是这样算的吗
老师,如果2021年—2024年的房租是20万,但是没有挂账,那想要在2025年挂账的话,是不是要走以前年度损益调整,具体怎样写分录呢
老师 个体户本季度开具发票 金额147224.02应该交多少税
老师,生产型企业加工,直接人工是指办公人员,制造费用-工资是指流水线人员是吧,
老师好有个提示是基础信息表资产总额过大,但是点进去修改不了呢老师
老师请问下,收到维修费发票,项目名称体现维修过程中的耗材,维修费备注在备注栏, 这样的发票有没有问题?
第二季度没开发票,没有收入,怎么做季度表
老师,出口的普票需要上税吗?开几个点的票?
公司开有超市,品种100多个,月5一10万,这怎么会计核算啊。流程?
老师你能把你说的分录列一下吗?
借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款
你好,这一步相不相当于直接就摊销了?
你好,不是的,第一个是支付的,第二个是按月分摊的,第三个是收到了发票。
老师,我总共写了两个分录啊。没有第3个呀。
你好,我说的是我上面写的,你这个不对,你这个直接按照发票来,没有根据权责发生制。
第一个没收到发票: 借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款 老师你能不能别写到一起,我基础差,您分开写一下行吗?哪个分录是没收到发票,哪个是收到发票了?哪个是摊销?
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊
直到现在还没有收到发票,这个能看懂。
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊 老师,这个是不是没有收到发票做的分录。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款
老师,您那个不再做发票的是什么意思啊?
在做发票的,刚才打错了,在做发票的,在做发票的。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款 老师到底是哪个分录到底是借预付账款借管理费用负数?还是借管理费用贷预付账款?
然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 再做发票的,借管理费用贷预付账款