你好,没有收到发票,你按照你的租赁期可以分摊的,收到发票你在红冲之前再再做发票的。

老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
我在2021年10月的时候预付了6个月的房租,当时做账是借:管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷:银行存款 后面我是不是要每个月做账 借:管理费用 贷:应付账款 房租 但是10月份做了之后,后面没有再做这个房租的账,现在应该怎么办,而且公司租的是个人的房子,没有发票
老师请问我5月一次付的3个月房租,我在做账的时候是不是,借预付账款,贷银行存款,然后还要同时做一个月的费用呢,借管理费用贷预防账款吗?
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
老师你能把你说的分录列一下吗?
借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款
你好,这一步相不相当于直接就摊销了?
你好,不是的,第一个是支付的,第二个是按月分摊的,第三个是收到了发票。
老师,我总共写了两个分录啊。没有第3个呀。
你好,我说的是我上面写的,你这个不对,你这个直接按照发票来,没有根据权责发生制。
第一个没收到发票: 借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款 老师你能不能别写到一起,我基础差,您分开写一下行吗?哪个分录是没收到发票,哪个是收到发票了?哪个是摊销?
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊
直到现在还没有收到发票,这个能看懂。
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊 老师,这个是不是没有收到发票做的分录。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款
老师,您那个不再做发票的是什么意思啊?
在做发票的,刚才打错了,在做发票的,在做发票的。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款 老师到底是哪个分录到底是借预付账款借管理费用负数?还是借管理费用贷预付账款?
然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 再做发票的,借管理费用贷预付账款