你好,没有收到发票,你按照你的租赁期可以分摊的,收到发票你在红冲之前再再做发票的。

我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借:销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借:其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借:其他应付款 21050.78 贷:销售费用 21050.78 然后根据发票 借:销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷:其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
我在2021年10月的时候预付了6个月的房租,当时做账是借:管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷:银行存款 后面我是不是要每个月做账 借:管理费用 贷:应付账款 房租 但是10月份做了之后,后面没有再做这个房租的账,现在应该怎么办,而且公司租的是个人的房子,没有发票
老师请问我5月一次付的3个月房租,我在做账的时候是不是,借预付账款,贷银行存款,然后还要同时做一个月的费用呢,借管理费用贷预防账款吗?
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
现在要交房租。我不太清楚具体的一个流程。先付款,第一还没有收到发票。是不是借预付账款贷银行存款?第二然后收到发票了,是不是就是借管理费用贷预付账款 第三然后要摊销房租的话,就是借管理费用贷预付账款。我怎么感觉我这个思路好奇怪,是不是多了一步?
请问公司员工乘坐飞机开具发票抬头选公司还是个人名字?
买固定资产需要交印花税吗
老师,劳动保障年报中, 1、年末实际参保人数按什么填? 比如1-8月无人参保,9-12月每月各有两个人参保,应该填多少人? 2、实申报基数: 应该咋填 3、单位应缴费额: 咋填 4、个人实际申报基数: 咋填 5、个人实际缴费额: 咋填
25年的实发工资可以26年申报个税吗
我想问下就是建厂房的土地使用权 前期是有产业扶持基金打进来715万 后面自己的那个土地出让合同是755万 然后缴税缴了755万加契税20多万 这个怎么做账务处理
老师,会计科目设置,现在 库存商品和产成品这两科目都要设置吗?
老师 采购总价不含税345748元,要供应商开票要交13个点,含税总计398765元,FOB 我报关售价383322元可以吗?国内运输费用是3000元
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
老师你能把你说的分录列一下吗?
借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款
你好,这一步相不相当于直接就摊销了?
你好,不是的,第一个是支付的,第二个是按月分摊的,第三个是收到了发票。
老师,我总共写了两个分录啊。没有第3个呀。
你好,我说的是我上面写的,你这个不对,你这个直接按照发票来,没有根据权责发生制。
第一个没收到发票: 借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款, 借预付账款贷管理费用, 借管理费用贷预付账款 老师你能不能别写到一起,我基础差,您分开写一下行吗?哪个分录是没收到发票,哪个是收到发票了?哪个是摊销?
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊
直到现在还没有收到发票,这个能看懂。
借预付账款,贷银行存款,这个是支付的 借管理费用,贷预付账款,这个是按月分摊,每个月分摊 老师,这个是不是没有收到发票做的分录。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款
老师,您那个不再做发票的是什么意思啊?
在做发票的,刚才打错了,在做发票的,在做发票的。
对的,是的,这些都是没有收到发票的,然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 不再做发票的,借管理费用贷预付账款 老师到底是哪个分录到底是借预付账款借管理费用负数?还是借管理费用贷预付账款?
然后你收到了发票之后,你当时摊销了多少,借预付账款,借管理费用负数做多少 再做发票的,借管理费用贷预付账款