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咨询服务费可以税前扣除吗,是税前扣除的百分之多少,为什么我抵扣了一张金额是17000金额税率6%,税费1020,税局就提示取得高额的咨询发票税前扣除

2023-02-06 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 16:46

同学你好 这个不能金额太高了 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,允许在税前扣除

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快账用户7555 追问 2023-02-06 16:47

税费才1020不算高吧,这个是正常的支付

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齐红老师 解答 2023-02-06 16:55

同学你好 是的 这个不算高的

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快账用户7555 追问 2023-02-06 16:56

这个金额是可以税前扣除的吧

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齐红老师 解答 2023-02-06 17:03

同学你好 具体看当地税局哦

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相关问题讨论
同学你好 这个不能金额太高了 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,允许在税前扣除
2023-02-06
同学可以扣除,只是税务局专管员可能需要你提供相关合同,资料
2023-03-18
您好,同学, 只要是真实的,企业所得税税前扣除凭证(发票)风险就可以进行反馈 有以下两种渠道反馈: 1)请您在电子税务局主页下方点击【我的待办】—【企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈】,显示异常项目明细后,请点击【反馈确认】,可以看到发票信息,请依次点击查看详情,根据企业实际情况选择,然后点击【确认】,所有发票信息确认完成,点击右下角的异【常项目反馈确认】。再点击【返回】,选择【反馈结果】,点击右下角的【异常项目汇总确认】,反馈之后,请您点击政策速递—我的待办,查看办理状态,显示受理中,请您耐心等待即可,若显示已处理,无须在反馈,已反馈完成。 2)请您在电子税务局主页点击【互动中心】—【银税互动】—【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈】—依次选择【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈(跟票管)】/【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈(按户管)】进入后,显示异常项目明细后,反馈确认与方法1的流程一致。
2023-03-18
是的,没有发票的成本费用都不能所得税前扣除,设备折旧也一样 代开发票之后就可以税前扣除了
2019-11-02
以下是一份关于企业取得高额咨询费发票税前扣除情况说明的模板,你可以根据实际情况进行修改和完善。 《关于[企业名称]取得高额咨询费发票的情况说明》 尊敬的税务局领导: 您好! 我公司[企业名称],统一社会信用代码为[具体代码],现就我公司取得的高额咨询费发票情况向贵局作出如下说明: 一、发票基本信息 1. 发票代码:[发票代码具体内容] 2. 发票号码:[发票号码具体内容] 3. 开票日期:[具体日期] 4. 开票金额:[具体金额] 5. 销售方名称:[销售方公司名称] 6. 销售方纳税人识别号:[销售方税号] 二、咨询服务内容 1. 详细说明咨询服务的具体项目,如涉及企业战略规划、财务管理咨询、市场调研分析、技术研发指导等方面的具体内容。 2. 阐述咨询服务对企业生产经营的重要性和必要性,包括如何帮助企业提升管理水平、优化业务流程、提高经济效益等。 三、咨询服务提供方的选择过程 1. 说明选择该咨询服务提供方的原因,如其在行业内的专业声誉、丰富的经验、成功案例等。 2. 介绍对咨询服务提供方的评估过程,包括资质审查、方案比选、商务谈判等环节。 四、合同签订情况 1. 提供咨询服务合同的主要条款,包括服务内容、服务期限、服务费用及支付方式、双方权利义务等。 2. 强调合同的合法性、真实性和有效性,以及双方对合同条款的履行情况。 五、费用支付及发票取得 1. 说明咨询费用的支付时间、支付方式和支付凭证。 2. 确认发票的真实性和合法性,表明发票是由销售方依法开具,并与实际交易情况相符。 六、税前扣除依据 1. 依据相关税收法律法规,说明该咨询费发票符合税前扣除的条件,如与企业取得收入有关、合理的支出等。 2. 提供企业内部的审批流程和财务管理制度,以证明对该费用的审核和控制是严格规范的。 七、其他相关情况说明 如有其他需要说明的情况,如咨询服务的成果验收、后续跟进等,可在此部分进行详细阐述。 最后,我公司郑重承诺,所提供的上述情况说明真实、准确、完整,如有虚假,愿意承担相应的法律责任。 [企业名称] [具体日期] 在撰写情况说明时,要注意语言表达清晰、准确,逻辑严谨,同时提供充分的证据材料支持说明内容,以便税务局能够全面了解企业取得高额咨询费发票的情况,做出合理的判断。
2024-08-27
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