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请问1月份付款,3月拿到专票,但是在5月才认证抵扣进项,怎么做分录

2023-02-06 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 16:54

具体是哪个月份不会做分录

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快账用户4851 追问 2023-02-06 16:55

就是这一整个业务该怎么做,全部

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齐红老师 解答 2023-02-06 17:12

付款 借:预付账款 贷:银行存款
收票 不做账
5月 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税 -进项 贷:预付账款

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具体是哪个月份不会做分录
2023-02-06
这个报的是五月份的申报认证五月份的
2023-06-02
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
您好!做在1月的账里。
2022-04-20
你好 借原材料 应交税费应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
2022-01-08
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