你好,可以结转,也可以不用结转的,年代久远的话,你可以结转的,把剩余的余额结转进去就是了。
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金,并没有结转销项税和进项税,那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊?结转后是不是未交增值税就有余额了,怎样结平?分录
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,新开的公司,上个月29号拿到的营业执照,经营了几天,没卖出去东西也没开发票,这种是零申报吗?数据全填零吗?
小微企业所得税减免20%,是否需要账务处理,计入营业外收入?
老师,这个要统计一个型号买了多少,用什么函数统计呢?一个月和产品型号买了多少
开票金额下调了怎么回事?
老师,我们公司是抖音商家,销售商品,我们开发票出去是按哪个金额开呢
老师您好,请问公司团建算福利费还是办公费,因为员工拿的是餐饮发票来报销,请问这笔账入哪个科目呢?
老师,残保金是单位上一个年度,职工申报人数超过30个,就要缴纳是吗?如果每个月的员工不一样,单月没有超过30个算不算缴纳?,河南省怎么计算缴纳
老师,如果一个员工在甲企业交社保开工资,还嫌职在乙公司工作,在乙公司不交社保开的工资,也按工资薪金申报个税,汇算清缴时合并可以吗
公司发放给员工实物,以非现金形式发放,员工是否要交个税
小规模季报 财务报表 本期金额和上期金额 应该填写的是哪期数据啊
我是21年底接手的,之前是哪一年的出错也不知道了。代账会计也换了几个了。差额部分怎么结转?
你好,插歌可以放到营业外收支。