你好,可以结转,也可以不用结转的,年代久远的话,你可以结转的,把剩余的余额结转进去就是了。

老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金,并没有结转销项税和进项税,那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊?结转后是不是未交增值税就有余额了,怎样结平?分录
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师,现在新规,关于出口发票开票汇率的选择,如2月2日出口,选1月30日汇率6.9678,那么2月5日出口,汇率按1月30日,还是2月2日的?
老师,新注册建筑工程执照,经营范围 工程承包资质能填写吗
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
电脑快账下载地址是?
你好,我们公司是小规模纳税人 去年第四季度报税402万 今年1月份收入有100多万了 收入累计超过500万了 我们公司明年三月打算自动升级为一般纳税人 请问我们公司到时候是从哪个月份开始按一般纳税人缴税呢?是3月份开始申请 当月就生效吗?
人力资源部送来劳务工资报销单,工资表,加班补助,事假会计可需要一个一个核对,还是电子表核对一个总数就可以了?
请问(自制半成品及在产品)怎么对照科目余额表填写?
老师,我发现收入重复申报了一笔,我把财报和所得税季报更改了,增值税报表还需要改吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师,收到的高新补贴怎么入账啊
老师,我现在申报个税,没填三险一金,申报不通过,今年个税系统有变化吗?
我是21年底接手的,之前是哪一年的出错也不知道了。代账会计也换了几个了。差额部分怎么结转?
你好,插歌可以放到营业外收支。