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老师,我有苗木发票250039元购进,但在申报时跳出计算的抵扣税额必须小于等于金额×9%。而我在通用数据采集系统中报的税额是22503.51元,不知道哪里错了?(以前也是这样报的)

2023-02-07 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 10:36

你好   ;你是按9%计算 抵扣的; 所以你 看看你是不是  多报了数据   

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快账用户3295 追问 2023-02-07 10:38

250039×0.09=22503.51没错啊,我算了好几遍了,也提交了好几遍

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:41

你好; 你这个金额是对的;   你这个应该是系统有问题;   找税务局处理下  

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快账用户3295 追问 2023-02-07 10:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-07 10:48

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你好   ;你是按9%计算 抵扣的; 所以你 看看你是不是  多报了数据   
2023-02-07
您好,同学,把那张税控盘发票进行抵税的截图给我看下呢
2023-05-15
你就是账面也是有做进项税额转出吗?
2024-05-15
一、分录处理(2 步,先全额抵扣再转出简易计税不可抵扣进项) 1. 收到发票(原分录不变,全额计进项) 借:工程施工 — 燃油 100 万 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)13 万 贷:银行存款 113 万 2. 结转简易计税不可抵扣进项(2 万税额) 借:工程施工 — 燃油 2.6 万 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)2.6 万 二、增值税申报填写(勾选全额抵扣,再填转出) 发票勾选:全额勾选这张 13 万税额的专票,系统自动归集到附表二第 35 栏(本期认证相符的增值税专用发票),第 1 栏 / 第 2 栏自动取数 13 万(全额抵扣数); 进项转出填报:在附表二第 14 栏(免税项目用 / 简易计税项目用)填2.6 万,该金额自动结转至主表第 14 栏(进项税额转出),最终申报表仅抵扣 10.4 万(一般计税可抵扣部分)。
2026-02-05
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
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