借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。

老师你好!一般纳税人职工福利费支出会计分录怎么做?
请问老师过年给员工的送的礼品,入福利费。个税需要代扣吗?一般都是怎么处理的呢
你好老师,我单位员领导组织员工聚餐,我做分录 借:应付职工薪酬—职工福利费10000 贷:现金 1000 那这个应付职工职工薪酬—福利费借方余额怎么处理呢? 请老师帮忙解答
老师你好,员工福利费一般怎么计提,怎么处理呢
你好,我们每个月都计提了职工福利。那发生福利的凭证是放计提的当月还是每个月实际发生冲应付职工薪酬福利费的后面呢?如果计提的没用完,我应该怎么处理呢。
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
好的老师,谢谢啦
老师,你好,转我们公司食堂,应该怎么做
你好,转到食堂的账户吗?还是你们单位的银行存款是吗?借银行存款,食堂账户贷银行存款。
我们单位有个食堂,员工食堂,我们领导说转哪里,怎么做
借银行存款食堂账户,贷银行存款。
老师,可以给完整的分录吗
借银行存款,食堂账户,贷银行存款,这个就是转账的 借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款食堂账户
你好老师,借,管理费用福利费 贷,应付职工薪筹 借,应付职工薪酬 贷,应付福利费,损益有影响吗
我已经结账了,需要改动一下凭证,
对损益有影响的。管理费用不就是。
老师,已经结账了,管理费用费用数没动过,只是反接一下
你反结账修改哪里的?
老师,以前做的,借管理费用, 贷现金,现在把现金换成应付职工薪酬! 之前计提的一笔应付职工薪酬,现在把他改到了应付福利费
你好这个没有影响的。
谢谢老师了,感谢
不用客气,工作愉快。
老师,我用的t3怎么改凭证后,数没上去呢
应付职工薪酬,你又做了一借一贷,没有余额的吧?
应付福利费也查不到改过的凭证
找到了老师,我没有选未过账凭证
那找你软件售后看一下吧,不清楚。