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老师你好,员工福利费一般怎么计提,怎么处理呢

2023-02-07 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 14:37

借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 14:40

好的老师,谢谢啦

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快账用户6799 追问 2023-02-07 14:42

老师,你好,转我们公司食堂,应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:42

你好,转到食堂的账户吗?还是你们单位的银行存款是吗?借银行存款,食堂账户贷银行存款。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 14:43

我们单位有个食堂,员工食堂,我们领导说转哪里,怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:45

借银行存款食堂账户,贷银行存款。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 14:49

老师,可以给完整的分录吗

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:50

借银行存款,食堂账户,贷银行存款,这个就是转账的 借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款食堂账户

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:08

你好老师,借,管理费用福利费 贷,应付职工薪筹 借,应付职工薪酬 贷,应付福利费,损益有影响吗

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:09

我已经结账了,需要改动一下凭证,

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:09

对损益有影响的。管理费用不就是。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:10

老师,已经结账了,管理费用费用数没动过,只是反接一下

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:13

你反结账修改哪里的?

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:13

老师,以前做的,借管理费用, 贷现金,现在把现金换成应付职工薪酬! 之前计提的一笔应付职工薪酬,现在把他改到了应付福利费

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:15

你好这个没有影响的。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:15

谢谢老师了,感谢

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:21

不用客气,工作愉快。

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:23

老师,我用的t3怎么改凭证后,数没上去呢

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:25

应付职工薪酬,你又做了一借一贷,没有余额的吧?

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:26

应付福利费也查不到改过的凭证

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快账用户6799 追问 2023-02-07 16:27

找到了老师,我没有选未过账凭证

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:27

那找你软件售后看一下吧,不清楚。

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借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。
2023-02-07
您好,借:管理费用等-福利费 100 贷:应付职工薪酬-福利费 100 借:应付职工薪酬-福利费 100 贷:银行 100
2024-02-22
你好,员工聚餐的费用,是通过福利费核算的 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-02-27
好,按照你实际业务发生的金额来做就可以的,实际有发生你就做。
2024-03-13
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2024-11-06
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