借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。
老师你好!一般纳税人职工福利费支出会计分录怎么做?
请问老师过年给员工的送的礼品,入福利费。个税需要代扣吗?一般都是怎么处理的呢
你好老师,我单位员领导组织员工聚餐,我做分录 借:应付职工薪酬—职工福利费10000 贷:现金 1000 那这个应付职工职工薪酬—福利费借方余额怎么处理呢? 请老师帮忙解答
老师你好,员工福利费一般怎么计提,怎么处理呢
你好,我们每个月都计提了职工福利。那发生福利的凭证是放计提的当月还是每个月实际发生冲应付职工薪酬福利费的后面呢?如果计提的没用完,我应该怎么处理呢。
老师:社保缴费基数高于缴费工资是合理的吗?
房东给垃圾清运垫付的垃圾清运费 转给房东 可以报工资么。还是这个账怎么处理
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统报工资可以吗
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统付可以吗
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,目前我想问下会计做账把已经取得的软著当成无形资产去摊销吗,摊销的时间和摊销年限及价值是怎么确定呢,以后如果想作为无形资产完成实缴的话,该怎么操作呢
老师,这家公司有劳务资质但是营业执照好像没有体现,这个能开劳务发票吗?
老师你好,公司7月8月办公室员工工资9月份一起用银行存款发放的,我该怎么做做账凭证?
老师请问 我们因为十一提前发了工资 我怎么做账呢入9月账里还是10月份
请问我方公司挂靠对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和挂靠的公司签合同吗?怎么签?
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,我想问下会计做账当成无形资产去摊销的时间和摊销年限及价值,以及后续作为无形资产完成实缴的流程
好的老师,谢谢啦
老师,你好,转我们公司食堂,应该怎么做
你好,转到食堂的账户吗?还是你们单位的银行存款是吗?借银行存款,食堂账户贷银行存款。
我们单位有个食堂,员工食堂,我们领导说转哪里,怎么做
借银行存款食堂账户,贷银行存款。
老师,可以给完整的分录吗
借银行存款,食堂账户,贷银行存款,这个就是转账的 借管理费用、福利费等,这个根据部门来就可以的, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款食堂账户
你好老师,借,管理费用福利费 贷,应付职工薪筹 借,应付职工薪酬 贷,应付福利费,损益有影响吗
我已经结账了,需要改动一下凭证,
对损益有影响的。管理费用不就是。
老师,已经结账了,管理费用费用数没动过,只是反接一下
你反结账修改哪里的?
老师,以前做的,借管理费用, 贷现金,现在把现金换成应付职工薪酬! 之前计提的一笔应付职工薪酬,现在把他改到了应付福利费
你好这个没有影响的。
谢谢老师了,感谢
不用客气,工作愉快。
老师,我用的t3怎么改凭证后,数没上去呢
应付职工薪酬,你又做了一借一贷,没有余额的吧?
应付福利费也查不到改过的凭证
找到了老师,我没有选未过账凭证
那找你软件售后看一下吧,不清楚。