你好需要做账务处理的吗

永济市恒大机械公司2×19年4月份发生下列有关材料采购的会计交易或事项,根据所给资料,编制会计分录。1.从常州市永恒公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:圆钢10吨、单价3500元、价款35000元、税额4550元;货物由对方的运输队运输并收到开具的增值税专用发票上注明:运费2000元、税额180元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计41730元尚未支付。2.按照合同规定,填制金额为200000元的“电汇凭证”预付向万荣市庆丰公司购生铁款。3.上月已预付货款55000元向晋城市光庆公司购买的扁钢验收入库并填制“收料单”,合同规定运费由销售方负担,同时收到的增值税专用发票上注明:扁钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元,价税合计67800元,经审核无误后扣除前已预付的55000元外,余款12800元填制“电汇凭证”支付4.填制“电汇凭证”偿还上月所欠原平市光明公司的货款46800元。5.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额78
5.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元;角钢30吨,单价3200元、价款96000元,税额12480元;❷对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费8000元,税额720元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已收验入库并填制“收料单”;❸价税合计185000元填开期限为6个月的商业承兑汇票。
1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。2,向明远市水兴公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收人库并填制,“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单,价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用,发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。这些怎么写分录
1,从常州市永恒公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:圆钢10吨、单价3500元、价款35000元、税额4550元;对方代垫运费并收到承运单位开具的增值税专用发票上注,明:运费2000元、税额180元,材料已验收人库并填制“收料单”,价税合计41730元尚未支付。2.按照合同规定,填制金额为200000元的“电汇凭证”预付向万荣市庆丰公司购生铁款。3.上月已预付货款55000元向晋城市光庆公司购买的扁钢验收人库并填制“收料单”,合同规定运费由销售方负担,同时收到的增值税专用发票上注明:扁钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元,价税合计67800元,经审核无误后扣除前已预付的55000元外,余款12800元填制“电汇凭证”支付(提示:应编制转账凭证和付款凭证各1张)。4.通过企业网银偿还上月所欠原平市光明公司的货款45200元。这些都怎么写分录呢,感谢感谢
上月已预付货款65000元向沈阳市明清公司购进方钢验收人库并填制“收料单”,收到的增值税专用发禁上注明:方钢20吨、单价2500元、价款50000元,税额6500元;对方代垫并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元,价税合计59770元扣除原预付款后,余款5230元收到银行转来的“信汇凭证(收账通知)”.8,收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元,给数72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。9,上述生铁的运输委托光辉市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付,生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。这些怎么写分录呢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗