您好 按照您12月份的分录 现在缴纳的话 是借其他应付,贷银行存款 但是12月份的分录是有问题的

老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师是这样的,就是这家公司,它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛,然后我们就计提了,但是我现在要怎么把它冲平啊现在交的话,是不是就是借其他应付,贷银行存款嘛
老师是这样的,就是这家公司,它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛,然后我们就计提了,但是我现在要怎么把它冲平啊现在交的话,是不是就是借其他应付,贷银行存款嘛 老师是这样的这样好像不对嘛
老师是这样的,就是这家公司,它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛,然后我们就计提了,但是我现在要怎么把它冲平啊
老师,应付社会保险费这个科目余额应该是平的噻,每月计提和支付的出去应该一样嘛,但是我看账上一直都不是平的,要不然就贷了,要不然余额就是借,我现在余额就是贷了1万多,说明我是多计提了是吧,我直接把这1万多给调整了行不,还是需要查清是哪里多计提了,然后把这个分析结果附在后面才能调整
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
那是应该怎么做鸭麻烦老师了
计提单位部分 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 上交社保费的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 个人社保包含在工资里面计提