-10万➕3958.34➕8万 这个是处置损失的

星夜公司在2019年2月1日购置客车一辆,客车购置含税价185,367.00元,2019年2月5日,取得供应商专用发票一份,并以银行存款支付了购车款。2019年3月1日起计提折旧,折旧年限4年,残值10%。2020年2月28日,星夜公司处理了该辆客车,以125,878.00元卖给二手车行,2020年2月28日收到银行存款定金10万元,尾款在3月份过户后支付完毕。请计算该客车每月折旧金额,计算处理该客车的损失金额,写出购置客车、计提折旧、处理客车的会计分录。
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份2万元怎么转固定资产清理,1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份的2万元在1月份怎么转固定资产清理?1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
老师,我公司11月份买入一台车10万,到1月份累计折旧3958.34元,1月份卖出去8万,收到价款,这个最后资产处置损益应该是多少啊
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
清理车子的相关分录和数字怎么写啊,不是有增值税吗
你好,8万是加税合计的吗?
是的,13个点的增值税
那需要修改 -10万➕3958.34➕8万/1.13 这个是处置损失的
借固定资产清理,10万-3958.34 累计折旧3958.34 贷固定资产10万 借银行存款8万, 贷固定资产清理8万除以1.13 应交税费,应交增值税销项 借资产处置损益,贷、固定资产清理
懂了,感谢感谢
不用客气,工作愉快。