你好; 不可以哈; 走 贷方库存现金 哈 ; 不是走 其他应付款

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
公司买了厂房 前期付款给卖房的人 是走公司名下的现金账户,可以挂其他应付 吗 这部分怎么做账? 然后后边挂管理费用装修 贷长期待摊 有发票的时候就冲减 这部分怎么做账呢 怎么做帐比较合理呢 老师麻烦解答一下
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师,我们公司要重新装修,定金先打款总金额的70%,在装修到一半的时候打款20%,全部装修完成后打款剩下的10%,等装修结束后装修公司才会给我们开发票,他们没给我们开发票之前,这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款?等发票开了,再记到长期待摊费用里,开始摊销啊?具体分录怎么处理?
请问:公司员工加班工作餐费,外出吃饭,有饭店发票回来,如何入账,各级明细科目?
老师,用我自己的京东账号买东西,公司账户付款,开公司抬头的发票可以吗
我给一家公司报工商年报这家公司截至到去年3月在发工资,但是后面就没有员工了,那我工商年报申报几个人
新购进的发票可以用以前的做抵扣吗
老师,请问下,我的报关单运费和保费报的是人民币,怎么换算成FOB价?
老师,请问工商年报中参加社保人数填的是年末参保还是所得税汇算清缴人数?
老师中级报名需要上传属地证明,是什么东西啊
老师已经取得初级会计资格证,现在报考中级资格证考试,继续教育从2021年到2025年,中途2022年和2023年没有学习能报中级吗
2026年6月份销项大于进项要扣651.03元,6月份怎么做账分录备注什么,到7月份扣款怎么写分录具体
你好,请问公司申报个税后更正申报超过五次会税务稽查吗?
借固定资产 贷其他应付 不可以吗
内帐要怎么做呢
我是看到付款明细有这笔费用 买房的前期费用 我这个要怎么做账呢
你好; 前期 什么费用; 看是否计入固定资产去
定金 这些
你好; 定金 会退还给你们 ; 还是说定金抵减了 购房款