你好; 是 实缴的金额/ 不含税营业收入 ;实缴金额包括预交的 %2B本期实际缴纳的金额
老师好,不含税收入5600万增值税税负率5%,应交增值税是28万,对吗
税负率是=应交的增值税/不含税的收入,还是。要乘以100%吗?
已知增值税的税负率=应交增值税/收入,那么知道了税负率,收入,怎么算应交增值税呢?公式是怎么的?
老师,增值税负税率等于当期应纳增值税÷ 不含税收入×100%。那这个预缴的增值税算不算呢
增值税负税率是(已预缴的增值税+本月应交增值税)÷不含税收入×100%吗
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
那就是已预缴的加上本期实际应交的了
那我这个说法也没错吧,实缴金额就是我说的这样吧
你好; 应交的 还可能去 抵扣了进项税部分的金额哈 ; 所以要看实缴的金额 哈