你好1; 可以入账; 但是要走利润分配科目来处理
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
请问下老师我2021年做的借预提费用 贷其他应付 然后我知道大概有多少费用发票回来 就做了一笔借管理费用-办公费 贷预提费用 发票2022年(汇算清缴前回来了)可以直接把发票塞进去吗
老师,请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润,做了一笔 借:销售费用 贷:其他应收款 预提费用 现在发票回来了, 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊? 可以做一笔红字负数,然后正常做费用吗? 还是做 借:其他应收款—预提费用(发票金额) 税额 怎么冲掉啊?
老师,1.我收到2022年的发票可以入账吗,当时没有预提这笔的费用?2,老师,如果我上年预提了这笔费用,回来和预提的发票金额一样,如何做账。3.我上年的发票不够,就预提了10万的费用,现在把发票开回来了,怎样做账。我用小企业会计准则
老师,我现在红冲上年的预提费用,上年预提了173000,今年只能回来10000的发票,我现在做到如下分录,接下来该怎样做
第一种情况分录,借:利润分配未分配利润 10万贷其他应付款10万,第二种,借管理费用 10万红字 贷其他应付款 10万红字 ,预提金额和发票一模一样就不需要走利润分配,如果预提比实际发票金额大的话,怎样做,我这种做对吗
你好1; 是的;先红冲之前分录 ;然后走 利润分配 按发票金额直接做 ;
老师你的意思是如果有预第一步就先红冲预提,第二步就按发票金额入账,如果发票金额和预提的金额一样也需要走利润的分配吗
你好 1; 是的; 如果一致; 不走这个科目
就是说如果上年预提10万,票回来8万,会计分录,借管理费用 10万红字 贷其他应付款10万红字,借管理费用58万贷其他应付款8万,借其他应付款2万 贷利润分配未分配利润2万,老师这个利润分配未分配利润的方向我不知道如何放金额也不知道该填哪个,我红冲上年预提的时候需要走利润分配未分配利润吗
你好; 红冲10万; 按 8万来做账; 相当于你实际只发生了 8万金额 ; 是吗
是的,我红冲的那个预提费用需要做一次利润分配未分配利润的分录吗
你好 ; 是的; 就可以了。