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老师,请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润,做了一笔 借:销售费用 贷:其他应收款 预提费用 现在发票回来了, 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊? 可以做一笔红字负数,然后正常做费用吗? 还是做 借:其他应收款—预提费用(发票金额) 税额 怎么冲掉啊?

2022-10-10 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 15:34

可以做一笔红字负数,然后正常做费用

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可以做一笔红字负数,然后正常做费用
2022-10-10
您好 借:管理费用 -640.78 借:预提费用-高新服务费 640.78
2023-09-21
你好,都可以的,两种做法都可以 没有银行回单,把银行存款改成其他应付款。
2024-09-24
您好 借:制造费用一加工费2694.60,贷:应收帐款一暂估费2694.60,借:其他应收款一个人2694.60,贷:现金2694.60 怎么会有应收账款啊? 您付款的时候不应该用其他应收款-个人
2023-12-24
您好,这个好处理的。 借:其他应付款 贷:其它应收款-老板 就好啦
2023-04-20
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