你好,对的,是的,需要的那个税是你们单位承担还是个人?

老师您好,今年1月份我们已经申报过年终奖的个人所得税了(一次性奖金填报)。但是后来做账过程中,财务经理说我们发了超市卡每人500元,共24500元,也应该计入年终奖。现在她让把这24500元当做工资的一部分在2月份中计提一次,24500单独做了一个工资表。可是我不太明白,个所税这块应该怎么办?这些钱当时按费用处理的,申请报销直接对公转账给超市了。我这次月初发工资的时候,24500的工资表和正常的工资表是两张,怎么带入系统做个税?有点懵。
老板有两家公司,一家21年3月份成立的,一家是10月份成立的。之前员工都是在3月份成立的公司交的社保和公积金,10月份所有员工转到新公司发工资和公积金,而且12月份发了全年的年终奖。现在要申报21年公积金月平均工资,但是如果按新公司的月份计算,总共员工在新公司就发了3个月工资再加上年终奖,这样会导致月平均工资多了很多。这种情况两家公司都应该怎么申报?
老师你好,老板从对公转给员工的工资奖金跟绩效,都要申报工资薪金吗?但是有的都超出5千了,实际是几个月的一次性发合计就超过5千了这种怎么办?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师好,我们公司7月份发的4月份和5月份的工资,其中有几人的工资每月超了5千。例如有一个人的工资4月份工资8000元,5月份工资也是8000元,没有任何扣除项,做工资表时4,5月份个税分别扣了90元,如果入职日期放在4月份时,那么本次申报个税填写16000元时,他们都不需要缴个税了,但做工资表时已经扣除了个税,应该怎么报?可以把入职日期填在6月份吗?
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
会计培训学校收到了一笔学员的课程培训收入如何入账
年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码
老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
问题是1至7月的。这一次报就要交?
对的,是的,是这么做的,需要缴纳的。
因为现在这个月申报的是2023年第一个月的工资。
但是实际并不是一个月的收入啊
入职时间填长点?应该就不会产生了
发工资的次月申报个税,这个是规定。单报个税这一点,他是收付实现制。
如果你不想给他交个税,你就后期再申报,这个月先申报5000,以后的再申报,你得看一下他今年能不能超过6万,超过6万的话正常交,除非你去修改之前申报。
钱是老板通过对公转的,备注的是1-7月绩效
你好,不管是谁来转,上面的操作方法可以看一下的。
老师,分给公司保险赔付,法人取出来存入独立公司的,这种怎么做分录?
这个赔付需要支付吗?比如你们车险出险了,需要维修车,有这个支出吗?还是你们单位自己留存?
后面有一些要支付给员工
好,和这个保险赔付有关系没有,如果有关系的话,借银行存款,贷其他应付款 转给个人借其他应收款,个人贷银行存款。
没得相关的,是赔给分公司,但是要转到独立公司来在转出去,我也搞不懂老板是什么意思
你好,也就是你这个钱可以你们待会儿自己留下是吗?借银行存款,贷营业外收入,然后转出去,挂着其他应收款,需要还钱回来的。
转出去就不得收回来了
还不回来的做营业外支出
意思就做营业外收入,支出去就做营业外支出,也没得之前的相关资料东西
对的,是的,是这么做的,你这个营业外支出没法抵扣所得税。
如果有修理发票呢?
你好,有修理发票,你得支付给修理方借银行存款贷期的应付款,然后再支付出去,做相反的。