同学您好,作废 不能操作的就是已抵扣
对方作废了一张发票 进项抵扣平台显示有进项转出发票,如何查看到这张进项转出的发票
老师,我有一张进项发票,但是在系统勾选时候没有,怎么查看这张票有没有之前被我抵扣或者被开票方作废?
如何查看我们公司开出去的发票有没有被对方抵扣,现在需要作废这一张发票,怎么操作
老师,我公司开给客户的专用发票对方已经抵扣,现在合同终止需要作废这张发票,请问该怎么操作?
你好,我们给对方开了发票,发票有误对方抵扣了,但现在填了红字信息表如图片所示,麻烦问下我现在作废这张发票需要导入文件该怎么把这张错的专票作废
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
发票是21年12月开的,只能开负数,在选择是否勾选哪里怎么选择
负数不需要勾选的
对方已勾选我这边能不红冲呢
同学您好,会自动冲掉的