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小规模纳税人,月收入没有30万,开了1000块普通发票,税率1%,剩下没有开,怎么做分录,增值税部分怎么处理

2023-02-08 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 17:40

按发票金额确认收入与增值税
季度不用交增值税 ,转营业外收入

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快账用户5071 追问 2023-02-08 17:42

什么意思?开了发票的要单独做吗?剩下的那些收入怎么做账

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齐红老师 解答 2023-02-08 17:50

没有开票的,分录与开票分录是一样的

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快账用户5071 追问 2023-02-08 19:06

那就是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费-应交增值税借应交税费-应交增值税贷营业外收入-税费减免?

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齐红老师 解答 2023-02-08 21:26

是的,就是这样的分录。

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按发票金额确认收入与增值税
季度不用交增值税 ,转营业外收入
2023-02-08
借应交税费、应交增值税,贷营业外收入政府补助。
2023-04-07
借银行存款12 贷主营业务收入12除以1.01 应交税费应交增值税 借银行存款8.6 贷主营业务收入8.6除以1.01 应交税费应交增值税 3月份借应交税费、应交增值税贷营业外收入12/1.01*1%
2022-08-13
不是的,平时编制凭证都是正常账务处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 1000/1.03 应缴税费-应交增值税  后期减免增值税时再计入到营业外收入 借:应交税费-应交增值税-减免税费 贷:营业外收入
2024-10-09
同学您好, 借 银行存款  贷 主营业务收入应交税费。借 应交税费  贷 营业外收入
2020-10-18
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