按发票金额确认收入与增值税
季度不用交增值税 ,转营业外收入

小规模开发票1%的收入分录怎么写?季度没有达到30万免税分录怎么写?
老师,我们是小规模纳税人,季度收入30万以下,比如:开了33000的含税普通增税发票,做账时会计分录还怎么做?
小规模纳税人 本季度10月到12月购进60万货物普通发票 。已经开出去29万收入普通发票 ,增值税免征 ,剩下的下个季度开具 请问一下 这个60万成本 本年没用完 还有部分收入发票 准备明年开具 明年的企业所得税就没有购进发票了 企业所得税怎么交
小规模纳税人,1月增值税普通发票12万元销售移动电源,2月份开增值税专用发票8.6万元为客户提供技术服务,三月没有收入 ,账务处理怎么做?
小规模纳税人,月收入没有30万,开了1000块普通发票,税率1%,剩下没有开,怎么做分录,增值税部分怎么处理
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
什么意思?开了发票的要单独做吗?剩下的那些收入怎么做账
没有开票的,分录与开票分录是一样的
那就是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费-应交增值税借应交税费-应交增值税贷营业外收入-税费减免?
是的,就是这样的分录。