你好,之前有业务吗?如果没有业务的话,建议用其他应收款,如果你做其他应付款的话,这里会出现负数余额。
员工报销的一开始没给备用金我都用其他应付款,现在公司开始给备用金他了,我还是继续用其他应付款还是用其他应收款
你好 公司给个人报销费用 借 管理费用 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行 是吗
老师,付备用金是借其他应付款 贷银行存款 收回备用金是用报销费用兑的,贷方是其他应付款 那借方是什么科目呢?
用银行给店长支付备用金,借其他应收,还是其他应付也行,等给报销单在冲
老师,银行支付给法院的诉讼费,但是发票还没收到,借方先计入其他应付款好点,还是计入其他应收款好点,等拿到发票在冲销
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
之前没有业务,是不是还是可以用其他应付的对吧,只不过有负数余额
可以的,可以这么做的