你好,可以的, 没问题

老师您好,我们是做技术推广服务的,开了票确认收入,但是没有成本发票,这老板不给提供(我兼职的),只每个月报了员工工资,如何结转成本呐?(成本应该就是他们一行人吃饭住宿费这类的)
老师,我想问下拼多多天猫上花费的推广费,搜索费等,我做账的时候做在了推广费和服务费和广告费等科目,汇算清缴的时候把这些都填到了期间费用表的广告费和业务宣传费那一栏,但是我没有调,我看到截图中这个老师说,做到服务费就可以,那我没调整的就别调了行吗?等后边税务局如果查到了就说明下挂错明细科目了,可以吗
医疗行业的推广费,自己员工做推广开科室会吃的饭这个饭票开的餐费可以做推广费吗
医疗行业里自己组织的工作人员和医师开科室会演讲这些可以作为推广费吗,能开回的发票只有吃饭的餐费。
医疗销售公司,开科室会或者演讲药品仪器产品,请医师来讲给医生站长听,从而推广药品,这个当中发生了餐费,这个餐费可以做推广费吗
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
推广费和业务招待费这些有区别吗,感觉都差不多是餐费
同学您好,招待费用的60%与收入的5‰进行比较,以小者为扣除限额差额做调整。