你好 有 税局网站查看

老师2020年进项税加计抵减10%未抵减的完的金额可以结转到2021年继续抵减吗?是不是要2021年还要填下加计抵减的声明才可以抵 2.我们是中日合资公司房租合同的印花税有没有什么优惠政策,我们是向个人租房办公的,我们也必须要申报租赁合同印花税?
老师,加计抵减政策2023年还能继续应用么,有最新的么,去哪里查阅这些政策
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。老师您好,这个政策针对我们2022年12月份购入的固定资产适用么?2022年购入的固定资产,会计上没有计提折旧,还可以享受一次性扣除和加计扣除政策么?有相应的政策条文依据么?
老师好,这是什么意思,是指哪个行业,我们代加工属于这里面的行业吗? 2.[优惠内容 ] 自 2023 年1月1日至2023 年 12 月 31 日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行, 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。
你好,老师,请教一下高新企业享受了进项税额加计扣除5%的优惠政策,优惠部份抵减当期应纳税额。那么请问这笔不用缴纳的税额怎么做会计处理。是作为政府补贴?还是留在应交增值税这个科目里。谢谢
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账