你好 严格来说,是不可以的。但是如果你确实找不出原因,那么放到其他应付款也是说得过去的
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,进的是其他应收款,
老师好,银行存款账面比实际多70多万,找不到原因,可以先把多的钱转到其他应付款—其他,这个科目下面吗?
1、老师收到以货物来投资的,要交些什么税? 2、账上其他应付款暂估有100多万,现在要付钱,是直接就可以用借:其他应付款-暂估 贷:银行存款,还是要先原路红冲
企业减资到200 万,原企业实际投资打款记录 40 万,因股东垫付货款的钱比较多,当时挂的是其他应付款~某股东,后面我给这其他应付转实收资本了,财报上实收资本220 万了,现在股东打投资款进来我该怎么做账?
你好 老师 我想知道房地产企业的账务规范,我应该查哪些文件?
老师好 我的问题 : 用完工百分比确认的收入成本 已经完工了把所有的科目也对冲了 但是又产生了售后费用 产生的售后维修费我怎么做账
如果我们投资款刚打进来,然后就借给别的公司钱,可以么?
我把视频下载到这个下载里,会员到期了还能看吗
老师 请教个问题 我们的办公地方也是租的 然后呢有一间是空着的 就租了出去 这个别人打进来的租赁费 我可以做营业外收入吗 对方不要发票我们也开不了租赁费发票
公司今天新获得一张软件著作权登记证书,取得方式是原始取得,财务需要做什么会计处理吗?以后的开票内容又会有变化吗?
请问老师,甲单位承包了一个加油站乙,2023年承包的,2024年的时候,乙被税务查到,要补缴2023年度税款100多万,乙自己去税务局缴纳了100多万滞纳金,因此甲没有做账,因为不是甲支付的,但是2024年汇算清缴的时候税务让甲方调增2024年汇算清缴的申报表100万,因为是滞纳金。但是甲方调增还得多交税款呀,罚款是2023年甲方承包之前的罚款,请问现在甲方怎么处理?
老师,我女儿今年读大四会计学专业,考了会计初级证书,2026年要不要继续教育
老师 我们店本来是个体工商户销售板材,因为要接工装对方必须我们提供13%的专票,就又成立了一家一般纳税人公司 两个主体都是同一法人一个营业场所,想知道一般纳税人做账就只报开票收入还是要申报点无票收入避免风险,如何避免风险,平时注意哪些问题
老师,请问一下小规模公司。老板转入股东投资款,每个月转一点进公户,能再明年1月份再全部一起申报吗?没有必须季度申报吧?也没有核定印花税。
老师好,实在找不到原因,是放其他应付款里还是在银行存款下面设置一个科目,哪个更好呢?
那你放到其他应付款---其他