加计抵减的分录是: 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费
老师,我们公司满足加计抵减政策,抵减率10%,本月申报1月份的增值税,未进行加计抵减,所以放到2月份增值税申报表中进行抵减,1月份进项税额281,2月份进项税额1128,销项税额3133,请问如何计提增值税?分录怎么写
申报税时,有一个增值税附加税费申报表附列资料四,里面加计抵减有余额,想问下当我开票销项税额大于留抵进项税额时,我的这个加计可抵减余额可以用吗
老师,1月份开始申报增值税,我们企业可以加计抵减5%,我想问下关于加计抵减税额,分录我怎么处理?
老师,我想问一下,我们享受生产企业以抵扣进行税额加计5%抵减应纳增值税额这个优惠政策,这个会计分录要怎么做
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?
exw出口退税需要哪些资料
老师,个人代开普通发票需要上些什么税,税率多少?
老师,这个报税怎么报呢 之前这个公司一直是零报税的
老师下午好!去与老板谈兼职会计时,关键在于什么事项?
老师,能给一份考中级的详细计划表吗
我们同事充值了一个账号,花了100元,有支付宝截图,但是用这个账号的钱买东西花了97元,最后只能开97元的发票,但是他要报100元,这种的怎么办,做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全,不然老板又说,但是相应的税收方面的问题也请指出来
退休的人,超了5000,也要交个税吧,比如报100元,交个税吗
老师您好,请问公司现在想给员工交社保,之前没有开过社保医保账户,请问怎么开呀?江苏这边的
老师请问一下,对方公司 6 月 先打的款,然后 7 月份开的票,打了款 6 月已经交了增值税了,7 月申报的时候增值税怎么填呢,这么填可以吗
老师,一般纳税人符合 加计抵减政策吗?
生活服务业、现代服务业才符合加计抵减政策。这个是需要看具体的企业情况了。