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老师,1月份开始申报增值税,我们企业可以加计抵减5%,我想问下关于加计抵减税额,分录我怎么处理?

2023-02-09 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-09 12:22

加计抵减的分录是: 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费

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快账用户7236 追问 2023-02-09 12:24

老师,一般纳税人符合 加计抵减政策吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:27

生活服务业、现代服务业才符合加计抵减政策。这个是需要看具体的企业情况了。

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加计抵减的分录是: 借:应交税费——应交增值税(加计抵减) 贷:营业外收入——减免税费
2023-02-09
你好 当月的进项乘以10%。
2021-05-06
同学你好!加计抵减的话 借:应交税费-加计抵减      贷:其他收益
2021-02-24
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-11
一-七月份进项税额乘以5%,然后你去填写附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额。
2023-09-08
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