你好; 1. 是的; 2. 挂其他应付款 ; 3. 后期还给总部的
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
想问下,总公司在某省的其他地市,为了缴纳省会市员工的社保在省会市成立了分公司,不经营任何业务,那这个分公司员工工资和社保都要从总公司基本户转来?分公司挂其他应付款?如果这样其他应付款余额不是每年都会不断增加么
老师好!某某省某某锰业有限公司在2001年注册成成立了某某省某某房地产开发有限责任公司(独立核算),地址在某某省某某县,纳税地点也是某某县,房地产开发项目经营在市里,而且在市里设有某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司(分支机构),在2022年1月30日公司转款到同仁分公司,会计将公司转到同仁分公司的款项计入其他应收款,(注:分公司设有基本账户,支付的票据会计并没有收),请问一下同仁分公司(分支机构)是另外要做账吗? 请问一下同仁分公司(分支机构)难道是独立核算?我有点不明白这操作? 而且问一下锰业有限公司另外注册房地产开发有限责任公司(独立核算)两者之间是否还存在有关系吗?我不明白的是会计总是将某某省某某房地产有限责任公司说是总公司?这有什么依据?
老师,我有个问题,就是分公司没有收入和成本,不参与总公司的所得税分配。但是只交社保每个月几万几万的。财务报表其他应收款 250多万。其他应付款73万。其他应付款是总公司转款进来扣社保的,这样操作合理嘛? 这些社保的费用全部属于总公司的,人也是总公司员工,因为全部是广西人,用钦州分公司这个壳来交社保。。那现在社保的咋做分录啊?
我们定做了一批包装盒,支付了模具费和一部分定金,模具费到一定金额是会退的。这个分录要怎么做啊
老师好!A公司是我公司的股东,实缴资本3亿零500万,公司经营厂房和宿舍租赁,我司这几年经营都是亏损的,厂房已折旧完毕,原值1400多万,折旧1300多万,净值余70万,其他固定资产净57万,现公司所有资产转卖给C公司,转让价值2亿,现A公司收到2亿的收入,企业所得税怎么算?
现在我们是性质是总分公司模式,分公司在跨区了,增值税在当地交。如果不是分公司模式,是个派出机构可以在总公司缴纳增值税不
老师,人力资源公司,给客户介绍人员,这些人员的工资是在客户那边申报的,但是社医保是在我们人力资源公司申报缴纳的,这样是合理的吗?
汇算清缴有调增项目,那同时报送的年报要不要改的
我司小规模,现在要把该公司注销掉,但是又产生了24年汇算清缴的退税,这个账该怎么记呢
老师 我们是房地产企业 收到专用发票计入待认证进项税 部分发票勾选抵扣进项了 月末怎样做分录
郭老师,我们建安公司,水利基金建设费和个税,预缴怎么报,比如我们4月开票20万,总工程50万,剩30万没开票
假如公司卖给个人货物,个人支付公司1万,确定不开给个人发票,但是个人支付的是第三方平台,平台收了1百然后再划给公司9千9,公司只收到9千9,且第三方给公司开了1百的发票,请问①公司应确认的收入是1万还是9千9;②第三方直接扣费后划转提现,没有银行流水,第三方给的票改如何平账?
老师,您好请问- 企业与其他单位或个人的合作项目,如按协议或合同规定,应支付给其他单位或个人的利润,也通过“应付利润”科目核算。 这应付利润可以通过合作方提供发票的方式转账给对方吗?还是只能通过分红的方式申报20%的个税给对方 谢谢老师