你好; 1. 是的; 2. 挂其他应付款 ; 3. 后期还给总部的

之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
想问下,总公司在某省的其他地市,为了缴纳省会市员工的社保在省会市成立了分公司,不经营任何业务,那这个分公司员工工资和社保都要从总公司基本户转来?分公司挂其他应付款?如果这样其他应付款余额不是每年都会不断增加么
老师好!某某省某某锰业有限公司在2001年注册成成立了某某省某某房地产开发有限责任公司(独立核算),地址在某某省某某县,纳税地点也是某某县,房地产开发项目经营在市里,而且在市里设有某某省某某房地产开发有限责任公司同仁分公司(分支机构),在2022年1月30日公司转款到同仁分公司,会计将公司转到同仁分公司的款项计入其他应收款,(注:分公司设有基本账户,支付的票据会计并没有收),请问一下同仁分公司(分支机构)是另外要做账吗? 请问一下同仁分公司(分支机构)难道是独立核算?我有点不明白这操作? 而且问一下锰业有限公司另外注册房地产开发有限责任公司(独立核算)两者之间是否还存在有关系吗?我不明白的是会计总是将某某省某某房地产有限责任公司说是总公司?这有什么依据?
老师,我有个问题,就是分公司没有收入和成本,不参与总公司的所得税分配。但是只交社保每个月几万几万的。财务报表其他应收款 250多万。其他应付款73万。其他应付款是总公司转款进来扣社保的,这样操作合理嘛? 这些社保的费用全部属于总公司的,人也是总公司员工,因为全部是广西人,用钦州分公司这个壳来交社保。。那现在社保的咋做分录啊?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢