你好; 你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商

去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
你好老师,去年暂估的人工费是10万,发票对方开了,一直没给。年后对方给了发票20万,我是这样做账吗:借xx费用-10万,贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万,贷应付20万
去年12月暂估管理费用50万,借,管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万,请问怎么冲红,剩下那20万,账务如何处理
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
客户扫公司公户付款码付款,代理记账公司说可以不用开票,但是要报收入,,正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票?
老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了,改为开简称为修理修配服务-加工费对吧
长护险能做个税扣除么?
养老院。一般户。当月未收到发票也未支付。成本当月就不可以走了吗
老师,年会的支出怎么记账啊,年会场地费,餐费,奖品分别怎么记账啊
请问个人独资企业,就法人一个人,工资报了0,现在公司有收入,成本怎么做。服务收入,提供美容的
老师您好,请问小规模纳税人收到的增值税专用发票不能抵扣,请问收到发票的时候增值税需要做账吗?如果做账这个增值税如何处理?
老师,以前请外面的人申请高新企业,然后感觉他以前的凭空做的数据,没有原始凭证。现在叫我们去看下有原始资料不。2021-2024年的。我们都没来怎么给他搞。我怎么回他。他做高新资料要包含哪些
老师好 在汇算清时有笔坏账已经做到损益立面了 , 那在填报纳税调整明细表时 怎么填写
不用红冲上年暂估的费用吗?
求完整分录
你好; 你什么准则的 ;如果跨年红冲; 你 第一笔 红冲分录不对的
小企业会计
借应付账款 贷 利润分配-未分配利润 ; 然后按发票做 :借利润分配- 未分配利润 贷 应付账款
老师不好意思,这是企业会计准则
你好; 借应付账款 贷 以前年度损益调整 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 贷 应付账款
借应付10万,贷以前年度10万吗?,借以前年度6万贷应付6万吗
你好; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
第二步是收到发票,借管理/销售费用16万,贷应付16万吗,还是直接就做以前年度这笔
你好; 是的; 跨年了 做 以前年度损益调整
还有去年暂估是管理费用,但是今年实际收到发票有管理费用,还有销售费用怎么处理
你好; 去红冲; 看我上面分录哈 ; 一样的道理
不是很明白,我就是把去年做的暂估冲掉,求下完整分录金额
你好; 走以前年度损益调整去红冲; 你不会; 就把之前分录发来看看
比如老师,我去年做的是管理费用10万,贷应付暂估10万,今年收到16万发票,其中销售费用10万,管理费用4万,进项税2万,求完整的分录金额
你好; 上面给你写了完整分录了哦; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了
你好; 你在23年去处理的话; 就按我写的做哈;