你好; 你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商

去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
你好老师,去年暂估的人工费是10万,发票对方开了,一直没给。年后对方给了发票20万,我是这样做账吗:借xx费用-10万,贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万,贷应付20万
去年12月暂估管理费用50万,借,管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万,请问怎么冲红,剩下那20万,账务如何处理
公司借个人50万 年底归还51.5万,企业层面 其中1.5万利息 需要报增值税吗 还是只报所得税
老师,我们公司和乙方打官司,给对方赔付1.5万维修赔偿金,对方不给开具发票,我们拿法院判决书入账行不?
老师,没有开对公帐户的公司,报税扣税是可以扫码缴税吗?
公司转让汽车,车管所开了一张二手车销售统一发票,下月报税怎么申报
老师你好!请问下分公司向总公司交纳管理费用可以要求总公司开具发票吗?
业务直接找领导签字报销退款28000后然后才给的财务,财务一看发现不对,应该退26000元,请问能直接不重签,二是将这报销单注明实际退款26000元吗?还是必须重签字,但是大领导已经在28000单位上签字了呀
老师你好,我们平时做成本都是按批次来做的,但是由于客户着急要货,可能做好了成品有多少就先出多了,一批货可能分几次出,那做成本的话是一个总成本还是分批做?
老师,公司从2023年向A公司借款,期间也有还款 ,至目前还有200万未还。这在税务上要按一年内还清吗?还是可以分几年还?
老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让给外人价款是80万,账务怎么处理呢,谢谢
我们是货架行业,我们到客户现场检查,发票是开安装发票,还是别的发票,税点多少
不用红冲上年暂估的费用吗?
求完整分录
你好; 你什么准则的 ;如果跨年红冲; 你 第一笔 红冲分录不对的
小企业会计
借应付账款 贷 利润分配-未分配利润 ; 然后按发票做 :借利润分配- 未分配利润 贷 应付账款
老师不好意思,这是企业会计准则
你好; 借应付账款 贷 以前年度损益调整 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 贷 应付账款
借应付10万,贷以前年度10万吗?,借以前年度6万贷应付6万吗
你好; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
第二步是收到发票,借管理/销售费用16万,贷应付16万吗,还是直接就做以前年度这笔
你好; 是的; 跨年了 做 以前年度损益调整
还有去年暂估是管理费用,但是今年实际收到发票有管理费用,还有销售费用怎么处理
你好; 去红冲; 看我上面分录哈 ; 一样的道理
不是很明白,我就是把去年做的暂估冲掉,求下完整分录金额
你好; 走以前年度损益调整去红冲; 你不会; 就把之前分录发来看看
比如老师,我去年做的是管理费用10万,贷应付暂估10万,今年收到16万发票,其中销售费用10万,管理费用4万,进项税2万,求完整的分录金额
你好; 上面给你写了完整分录了哦; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了
你好; 你在23年去处理的话; 就按我写的做哈;