你好; 你实际费用是16万; 那么你做 :借管理费用16贷 应付账款- 某供应商
去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
你好老师,去年暂估的人工费是10万,发票对方开了,一直没给。年后对方给了发票20万,我是这样做账吗:借xx费用-10万,贷应付暂估-10万。借以前年度损益调整10万 xx费用10万,贷应付20万
去年12月暂估管理费用50万,借,管理费用—暂估50万 贷 其他应付款50万 今年一月份来票30万,请问怎么冲红,剩下那20万,账务如何处理
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
老师,请问,工业企业结转原材料,结转完工产品,结转销售成本,都用什么方法
老师 我刚接手以前会计啥账都没有 收入费用都没要票 我从19年开始按银行流水给做呢 老师 我能不能给补这些账 还有 这些收入支出 我是不是给走往来 让老板找他们要票 再入收入走成本 老师 咱们给补这些年的账是不是有风险 谢谢老师
新来的员工,应该先做专项扣除还是个人所得税申报
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
不用红冲上年暂估的费用吗?
求完整分录
你好; 你什么准则的 ;如果跨年红冲; 你 第一笔 红冲分录不对的
小企业会计
借应付账款 贷 利润分配-未分配利润 ; 然后按发票做 :借利润分配- 未分配利润 贷 应付账款
老师不好意思,这是企业会计准则
你好; 借应付账款 贷 以前年度损益调整 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 贷 应付账款
借应付10万,贷以前年度10万吗?,借以前年度6万贷应付6万吗
你好; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
第二步是收到发票,借管理/销售费用16万,贷应付16万吗,还是直接就做以前年度这笔
你好; 是的; 跨年了 做 以前年度损益调整
还有去年暂估是管理费用,但是今年实际收到发票有管理费用,还有销售费用怎么处理
你好; 去红冲; 看我上面分录哈 ; 一样的道理
不是很明白,我就是把去年做的暂估冲掉,求下完整分录金额
你好; 走以前年度损益调整去红冲; 你不会; 就把之前分录发来看看
比如老师,我去年做的是管理费用10万,贷应付暂估10万,今年收到16万发票,其中销售费用10万,管理费用4万,进项税2万,求完整的分录金额
你好; 上面给你写了完整分录了哦; 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ; 然后按发票做 :借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了
你好; 你在23年去处理的话; 就按我写的做哈;