你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税
老师,期末增值税有留抵,怎么做账,次月再抵用的话怎么做账
我想咨询下增值税留抵退税怎么做账,上月底的时候,已经结转到应交税费未交增值税借方了,这个月还要计提吗,
月末计提的增值税下月交还有留抵,怎么做账?
上个月有留抵,这个月要计提本月应交增值税吗?怎么做账
如果上个月还有留抵增值税,这个月还需要计提增值税吗?账要怎么处理
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
附加税也是当月计提吗 老师?
你好季报的 季末计提 就可以的 月报月计提
我是月报,但是上月忘计提了怎么办?
补计提还是走以前年度损益调整?具体怎么做分录呢?
你好 现在补上 不用 ,直接正常科目 是本年的
留抵税额本来一直在未交增值税的借方,我这月的未交税贷方是3000的话,留抵是200,我银行现在扣款2800怎么做账呢?
你好 是做交税的分录是不是呢
恩呢是,我12月做凭证未交增值税是3000.62,但有留抵税额300多,我这个月实交就是2646.21,借未交的数直接扣除留抵吗?
一月缴税的凭证借未交增值税的数直接扣掉留抵税额吗?
是的直接扣的呢 是的 按应交的记未交里 后面交税