对的,是的,需要结转。
上月有留抵进项税额,本月计提本月增值税的时候应该怎么做分录呢
我想咨询下增值税留抵退税怎么做账,上月底的时候,已经结转到应交税费未交增值税借方了,这个月还要计提吗,
上月没有计提增值税,这个月有留底退税,我这个分录要怎么做啊,要补做一个计提分录吗?
月末计提的增值税下月交还有留抵,怎么做账?
上个月有留抵,这个月要计提本月应交增值税吗?怎么做账
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老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
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结转,计提,缴纳都要做账是吧?
你好,这个结转就是计提 增值税,它不叫计提,它是结转,就像附加税,它是计提。
怎么做账,但是上个月有留抵哦,不用做上个月留抵得账务是吧,等下个月报税的时候抵扣就行
这个月需要缴纳的增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税做这个你上一个月的留底够抵扣吗?如果够抵扣的话,就不需要再做其他的
但是留抵加上进项后,足够抵扣这个月的销项了,那我们到下月报税的时候,缴纳的时候就是0税额啊,那不冲销上个月结转的应交税费-未交增值税吗?
哦,你的留底在哪个科目里面挂着?
留抵的金额就没有挂账,这个原先是代账公司做的账,一塌糊涂
你好,那你给他结转一个不就可以了。
所以我就疑惑,上个月有留抵,这个月结转税金,下个月报税的时候是0,因为足够抵扣销项税了,那我们这个月做的结转税金的分录,下个月该怎么抵消,而且实际没有支付金额
结转的应交税费未交增值税我理解,就是到下个月报税的时候,该怎么做呢?这个月有结转,但是下个月实际没有支付钱呀
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
转是留底的,销项和进项分别结转到转出未交增值税,如果你不懂的话,你可以不用做。
需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 是销项大于进项用留底抵扣的
但是足以抵扣,那应纳税额就为0了,那我们下个月申报纳税的时候,该怎么冲销上个月结转的税金,也就是那个应交税费-未交增值税
一般如果我们缴纳了,贷记银行存款,我知道,但是,这个留抵加进项足够抵扣,因纳税额为0了,那我做何处理,那一笔未交增值税怎么冲销
你好 目前还是销项小于进项吗?如果是的话,直接不用不。
这个月是销项大于进项,上月有留抵,两者加起来足够抵扣这个月销项
你好,不需要做账务处理。
意思就是,我这个一笔都不用做是吧,也不需要结转这个月的税金?
您好,请问是这样的吗?
对的,是的,增值税附加税的不用做。
好的,那这个月税金也不用结转,下个月就直接申报抵扣就行了嘛,是这样吧
你好是的,是这么做的。