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上个月有留抵,这个月要计提本月应交增值税吗?怎么做账

2023-10-16 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 13:31

对的,是的,需要结转。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:31

结转,计提,缴纳都要做账是吧?

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:31

你好,这个结转就是计提 增值税,它不叫计提,它是结转,就像附加税,它是计提。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:32

怎么做账,但是上个月有留抵哦,不用做上个月留抵得账务是吧,等下个月报税的时候抵扣就行

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:35

这个月需要缴纳的增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税做这个你上一个月的留底够抵扣吗?如果够抵扣的话,就不需要再做其他的

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:35

但是留抵加上进项后,足够抵扣这个月的销项了,那我们到下月报税的时候,缴纳的时候就是0税额啊,那不冲销上个月结转的应交税费-未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:36

哦,你的留底在哪个科目里面挂着?

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:36

留抵的金额就没有挂账,这个原先是代账公司做的账,一塌糊涂

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:37

你好,那你给他结转一个不就可以了。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:38

所以我就疑惑,上个月有留抵,这个月结转税金,下个月报税的时候是0,因为足够抵扣销项税了,那我们这个月做的结转税金的分录,下个月该怎么抵消,而且实际没有支付金额

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:40

结转的应交税费未交增值税我理解,就是到下个月报税的时候,该怎么做呢?这个月有结转,但是下个月实际没有支付钱呀

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:42

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:42

转是留底的,销项和进项分别结转到转出未交增值税,如果你不懂的话,你可以不用做。

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:42

需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 是销项大于进项用留底抵扣的

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:45

但是足以抵扣,那应纳税额就为0了,那我们下个月申报纳税的时候,该怎么冲销上个月结转的税金,也就是那个应交税费-未交增值税

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:46

一般如果我们缴纳了,贷记银行存款,我知道,但是,这个留抵加进项足够抵扣,因纳税额为0了,那我做何处理,那一笔未交增值税怎么冲销

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:47

你好 目前还是销项小于进项吗?如果是的话,直接不用不。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:51

这个月是销项大于进项,上月有留抵,两者加起来足够抵扣这个月销项

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:51

你好,不需要做账务处理。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 13:54

意思就是,我这个一笔都不用做是吧,也不需要结转这个月的税金?

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快账用户8299 追问 2023-10-16 14:00

您好,请问是这样的吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 14:02

对的,是的,增值税附加税的不用做。

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快账用户8299 追问 2023-10-16 14:03

好的,那这个月税金也不用结转,下个月就直接申报抵扣就行了嘛,是这样吧

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齐红老师 解答 2023-10-16 14:03

你好是的,是这么做的。

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对的,是的,需要结转。
2023-10-16
同学,你好 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)   200 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   200
2024-03-08
你好; 留底增值税; 你本期抵扣了 ;那么你还是要做结转分录的; 你这个计提增值税说的就是结转分录吧
2024-01-10
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费,应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税
2022-07-14
你好,按照缴纳的增值税减去增量留底。
2022-07-07
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