你好,收到的税收返还。
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师,现金流量表中,2002年企业项目有异地预交税,因有优惠政策,退回的附加税,属于收到的税费返还吗?还是直接冲减税费填列到支付的税费那一栏?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
企业收到的下列与日常经营活动有关的款项,通过“其他收益”核算的有()。 A.实际收到即征即退的增值税 B.实际收到先征后返的增值税 C.直接减免的增值税 D.实际收到先征后返的消费税 E.企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据规定收到的扣缴税款手续费 答案:ABCE【解析】实际收到先征后返的消费税,通过“税金及附加”核算 老师这个两即先后,不是不属于税收优惠吗?是我们自己交的增值税的退回。为何还做其他收益,去征收企业所得税?
老师 工厂 22年收到土地补偿金 2000多万 没交企业所得税 因为有些别的原因做了递延 那是侯还是小微企业 所得税是有优惠的 现在 24年又不是小微了 又没有5%的优惠 现在是25%企业税 ,但是现在有摊费销 然后研发费用加计 这个要怎么个对比 我觉得22年直接交了企税 就算后期发现不应交可以退税的吧 如果现在税上要交企税只纳金 是不是亏大了
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
老师,支付的相关税费里含不含支付的个人所得税?
不含个人所得税的,这个个人所得税是支付给职工以及为职工支付的。
老师,车辆购置税属于支付的相关税费吗
你好,账上做固定资产里面,你做固定资产里面就可以的。