你好,那你能查一下什么原因不一致吗?如果能查得到的话,你查一下原因,查不到的话,通过营业外收支调整。

我们单位现在增值税申报系统留底税额和未做账的留底税额不一致,未做账的留底比申报系统的多,我是把它做进项转出还是怎么处理好?一般进项转出是,改变用途或者外购用于职工福利才进项转出。我们这个都不是
申报的增值税表和做账系统里面的销项,进项,剩余未交增值税额都不一致怎么办。从之前的申报表就开始不一样遗留下来的,我现在申报1月的怎么调整啊
老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
老师,之前会计账上在8月时做了房租的进项税额,有票,但未抵扣勾选,致使账上和申报表上增值税留抵不一致,我现在怎么操作可以使账表一致?
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
一般纳税人法人飞机票可以抵扣吗,应该普票还是专票
老师您好,22年的小规模纳税人增值税优惠政策是什么,是否是季度销售不超45万免增值税,餐饮公司被追补缴未开票收入,如果更改属期申报,是否还能享受当年的优惠政策
老师,2月的总分类账借方41830和贷方70280是怎么得来的
合作社免土地使用税和房产税吗?
老师,我们去年做了10万的无票支出入了管理费用,汇算清缴已经做了纳税调增,现在股东要做股转,但是s局不认这笔费用,说是让我们调账,使用小企业会计准则,我现在应该怎么去写分录,把这个调过来
老师问一下季度企业所得税申报不填写财务报表可以打开季度企业所得税申报表吗?
小规模,没有账,都是零申报,在公户发了两个月工资,其他什么都没有操作过,接下来要怎么做?没有经验全是抖音上学的,想系统学,又着急处理这个问题,担心被查,工资发了10月和11月份的,人均超5000
一个公司只能有一个对公户吗,我们贷款在其他银行建了一个公户,两个账户都是对公户吧
老师您好,两个问题,一,以税务员和开票员身份开出的发票都可以吗?二,别人能看出我是以什么身份开出的吗
商品不含税价35000元,我们现在付含税价,是不是销售方得开含税价的票给我?含税价开票是多少钱?
不好查一个月凭证四百多号
你好,那你就通过营业外收支调整一下的。
怎么做分录呢,还有就是下午我才点的发票系统上报汇总,可以数据跟申报里自动显示的金额也相差几千是怎么回事额
你好,哪个余额不对,你说一下。
开票系统销项是1047705.65+28429.21+5342.22=1081477.08,申报表里是1071374.16+5342.22=1076716.38
你好,建议你去修改一下的。
修改哪里的,申报表里面的吗?但是做账系统里面的销项又是1091359.41,我都不知道怎么是这样的,1月份的账我只做了四五天的之前都是之前的会计做的
你好,修改你的销售额附表一里面的,你这个开的是什么的,13%的吗?
有13的有6的,对,有做无票收入的那销项不一样是正常的吧,可是进项也对不上,抵扣了的是1,099,799.09,做账系统进项是1,107,153.25
你现在的销售额就不对。
进项先不管 你账上做的销售额,13%的销售额是多少,6%的销售额又是多少,然后你申报给税务局的是多少。你这样核对不就可以了。
所以要按照那个数据为标准改
账上和你申报的数据需要一致,你要么去修改账务处理,你要么修改你申报的,你反正都得修改一个,自己选择。
表一的时候都是一样的,但是主表里面就不一样了
你好,你看一下你附表三是不是有差额交税的你是不是填写的扣除?
改好了,现在就是抵扣的进项和账上的进项差额7354.16.这个账上做调整的话怎么做分录呢
你看一下你的底裤清单里面是多少,和你附表二里面填写的35栏是不是一样的?
一样的,账上比抵扣的多的话就是还有票没有勾选到,但是这个怎么找哦怎么多票
勾选清单你打印出来了吗?勾选清单里面都有发票,你看一下你当月的做的进项税额和这个发票是不是一致的。