你好,那你能查一下什么原因不一致吗?如果能查得到的话,你查一下原因,查不到的话,通过营业外收支调整。
我们单位现在增值税申报系统留底税额和未做账的留底税额不一致,未做账的留底比申报系统的多,我是把它做进项转出还是怎么处理好?一般进项转出是,改变用途或者外购用于职工福利才进项转出。我们这个都不是
申报的增值税表和做账系统里面的销项,进项,剩余未交增值税额都不一致怎么办。从之前的申报表就开始不一样遗留下来的,我现在申报1月的怎么调整啊
老师 我每个月报增值税 都要在纸上算一遍销项和进项 做账系统里面的应交税费应交增值税进项税额的余额就是进项税额 用这个进项税额除以税率是不是得到我的进项总价 然后直接填在我的增值税申报表二里面的进项金额栏那个位置
老师,之前会计账上在8月时做了房租的进项税额,有票,但未抵扣勾选,致使账上和申报表上增值税留抵不一致,我现在怎么操作可以使账表一致?
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
老师,未开票收入上个月缴纳,这个月负数填写,税金会退回吗?
老师 我想问下 资金拆借是什么意思
一个包工头是法人的朋友,平时他用和材料和工费他自己记着,一段时间来报一账,这个要怎么记账?
老师您好,科目余额表账面应交个人所得税贷方有余额是不是不合适
公司印花税计税依据之前一直是所有的进项+销项对应的不含税金额。但是有出差相关的住宿,火车,飞机对应的进项税不含税金额能不能剔除出去,不申报印花税
老师,2024年汇算清缴别人报完了,在哪儿查找打印,我在一户式查询里,怎么找不着呢
下面这个题是交易费用怎么理解呀,它这个提示意思是如果这个交易费用是可直接归属于因为购买、发行或处置相关金融工具而增量的费用。就计入交易费用。后边又对增量费用进行了说明,是想说如果这个增量费用。和企业购买、发行、处置相关金融工具没有关系而发生的费用,那就是单纯的增量费用?有点没汰。理解他这句话。下边儿直接有给了增量费用的解释,上边儿也没看懂
请问老师:银行支出社保费14600,为什么帐要做成25080
老师,我们是维修厂,之前给客户办理一张储值卡,走的预收账款储值卡,现在客户消费了,老板让做成招待费,这个账务怎么处理
老师,我实操外账不行,我在哪可以学啊,去记账公司还是
不好查一个月凭证四百多号
你好,那你就通过营业外收支调整一下的。
怎么做分录呢,还有就是下午我才点的发票系统上报汇总,可以数据跟申报里自动显示的金额也相差几千是怎么回事额
你好,哪个余额不对,你说一下。
开票系统销项是1047705.65+28429.21+5342.22=1081477.08,申报表里是1071374.16+5342.22=1076716.38
你好,建议你去修改一下的。
修改哪里的,申报表里面的吗?但是做账系统里面的销项又是1091359.41,我都不知道怎么是这样的,1月份的账我只做了四五天的之前都是之前的会计做的
你好,修改你的销售额附表一里面的,你这个开的是什么的,13%的吗?
有13的有6的,对,有做无票收入的那销项不一样是正常的吧,可是进项也对不上,抵扣了的是1,099,799.09,做账系统进项是1,107,153.25
你现在的销售额就不对。
进项先不管 你账上做的销售额,13%的销售额是多少,6%的销售额又是多少,然后你申报给税务局的是多少。你这样核对不就可以了。
所以要按照那个数据为标准改
账上和你申报的数据需要一致,你要么去修改账务处理,你要么修改你申报的,你反正都得修改一个,自己选择。
表一的时候都是一样的,但是主表里面就不一样了
你好,你看一下你附表三是不是有差额交税的你是不是填写的扣除?
改好了,现在就是抵扣的进项和账上的进项差额7354.16.这个账上做调整的话怎么做分录呢
你看一下你的底裤清单里面是多少,和你附表二里面填写的35栏是不是一样的?
一样的,账上比抵扣的多的话就是还有票没有勾选到,但是这个怎么找哦怎么多票
勾选清单你打印出来了吗?勾选清单里面都有发票,你看一下你当月的做的进项税额和这个发票是不是一致的。