嗯嗯,可以的,没问题的
月初的时候施工单位给甲方开了一张10万的专票,没有收到款,月末的时候收到甲方的工程款20万,约定月末开票的时候少开10万。月初:借:应收账款10万 贷:主营业务收入91000 应交税费-销项9000 月末收到款:借:银行存款20万 贷:主营业务收91000 应交税费-销项9000 应收账款10万。这样可以不
甲公司建设酒店改造项目2000万,设计费80万,5设计单位乙,施工单位丙,酒店管理公司丁鉴定四方协议,请问施工单位丙可以开设计费发票吗?(乙丙丁签的三方协议约定统一由施工单位丙开票)
项目给施工单位代付10万水电费,施工单位在办计量少办10万计量少开10万发票,可以吗
老师,我们是房地产开发企业,项目含工地每月电费全部由开发公司缴纳,比如月电费不含税10万、进项1.3万、共计11.3万(发票开给开发公司)。电费分摊由开发公司营销售楼部承担3万、施工单位承担8.3万。施工单位承担的部分后期会在工程进度款中扣除(后期会给施工单位开具发票),那我在做账的时候,与施工单位挂其他应收8.3万,能否把进项1.3万全部抵扣,然后倒挤营销费挂账1.7万?这个进项能否由开发公司全额抵扣?
老师,你好!请教个问题。我们属于施工单位,现在有个项目是联合体的,我们和设计院一起做,总合同500万,设计院设计费10万,我们施工单位合同490万,期中490万里还得给设计院管理费10万,真正反手才480万,那我们施工单位发票得开多少给设计院呢?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
这样不就造成了我水电费增加了吗,对方计量跟合同不就对不上了吗,税务局到时候看到会不会说啊
代付部分做应收账款,不计入你们的成本
所以啊,我应该挂其他应收账款,施工单位不能直接从计量款把这钱给减掉,还是按原来的计量款开发票,我在支付的时候给扣回来。我可以提供发票复印件给施工单位做账
嗯嗯,可以的,使用分割单入账