业务招待费超标了,肯定是需要调增的。

你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
老师,我们公司去年个调税因为疫情,有一个月没有交,所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额,我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税,2024年汇算清缴是不是再要调减。还有业务招待费如果超标,是不是调增,端午节中秋节公司发了购物卡,是不是调增
老师,我们公司去年个调税因为疫情,有一个月没有交,所以应付职工薪酬张载金额大于个税系统金额,我23年做所得税汇算清缴是不是要纳税调增。今年我们补觉个税,2024年汇算清缴是不是再要调减。这个因为疫情耽误了,麻烦老师解答
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师你好,投资款多投了5万到公司,可以退回吗?
郭老师,银行借款,要开专票吗,可以开专票抵增值税吗
公司按揭买汽车的发票可以做为进项抵扣吗增值税吗
公司零星的开支,一般都不给开发票,只提供个收据能入账吗?是不是入了账之后年底汇算清缴还需要调增加,像我们公司取了1000备用金,可是前台他们买个小东东根本没发票,一个月1000花完也没有对应发票开冲账,这怎么办啊,怎么做账
老师,我们单位租的办公室,租赁合同是和房东老婆签的,拿回来的取暖费发票是房东本人,这个可以报销吗
请问我公司的贷款750万的债务,现在经过三方协议转给了另一公司。怎么做分录?
老师,我们收到一张工业园区开的水费的发票,他们是按简易征收,开的3%的税率,我们是一般纳税人,我们能抵扣进项税额吗
应收账款收不回来,如果对方也一直未注销公司,我们计提的坏账,是不是要调增
请问损益表里的收入和成本增长率,他们的差额,可以落实到毛利率增长率里吗,比如收入增加26,成本增加21,毛利应该增加5吗?都是比率哈
老师,我公司之前是非正常,税务局那边操作完了,我进入税务局,还需要操作吗
购卡如果是福利费没有超标,不需要调整。
老师那购物卡交个调税吗
这个能我清楚核算到每个人的就得