应付账款贷方0.2,需要调整到应付账款
是不是少写了字?

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
往来款做调整分录的话 可以这样做吗?借:应付账款 贷:其他应付款-法人
老师,做账时应收账款少写了0.2,(借:应收账款120000,贷:主营业务收入12000)。收到钱时,客户把0.2付了。(借:银行存款12000.02,贷:应收账款12000.02),调整差额(借:应收账款0.2,营业外收入0.2,可以这样吗),我们小规模纳税人,没有进项
现在发现21年的一笔分录写错了,当时借:其他应付款贷:应付账款,应该是:借:主营业务成本贷:应付账款请问老师现在要怎么调整呢?
老师,应付账款贷方0.2,需要调整到应付账款,调整分录应该怎么做呀。下面的分录对嘛 借:应付账款 0 -0.2 贷:其他应付款 0 0.2
无形资产有原价和账面价值那一说吗
老师早上好!25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
老师,请问这种情况怎么处理,就是公司销售废品的,现在对方发现废品有些不符合要求,就扣款了,然后对方给我们开了扣款发票,那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
调到其他应付款。 借:应付账款:0.2 0 贷:其他应付款 0 0.2 这个分录对嘛
借:应付账款:0.2
贷:其他应付款 0.2
对的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!