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老师 我们软件开发公司,有项目外包的情况,假设一个业务我们按照成本预算和收入进度计提了分包费,但是实际收票进度与计提分包成本不一致如何做账

2023-02-10 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 15:18

同学你好 少计提了就补计提

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快账用户9190 追问 2023-02-10 15:25

假设我们按照收入进度本期计提了50W分包成本,借:主营业务成本-暂估 贷:应付-暂估;假设供应商开了全额发票80W,多的发票我怎么记账?

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齐红老师 解答 2023-02-10 15:32

同学你好 原分录负数红冲然后再按照蓝字发票入账

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快账用户9190 追问 2023-02-10 17:46

老师,我可以先把采购的分包服务先按实际收票进度做进“存货”科目么,然后每月按照进度冲销暂估成本?

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齐红老师 解答 2023-02-10 17:52

同学你好 这个可以的哦

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同学你好 少计提了就补计提
2023-02-10
如果没有发生收入,你们成本已经发生了,你怎么做的
2025-02-13
学员您好!您在填写增值税申报表的销售额和所得税收入应是一直的哦
2023-04-08
您好! 税法允许扣除企业实际发放的合理的工资薪金,如果是提了没有发,在12月31日应付职工薪酬贷方余额有40万元,这40万元在当年的所得税汇算清缴前,比如2020年度的汇算清缴时间为2021年5月1日,在此之前仍然没有发,就需要纳税调增40万元。
2021-05-14
你好!可以按开票收入占合同总额比例结转成本,
2024-02-28
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