您好,是可以收22年的发票的

老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
对方10月开给我们的发票 1月份红冲后重开对方公司是否有税务风险? 重开原因 (我们22年这个发票没有入帐,23年入帐财务要求使用23年的发票)
22年的业务,对方发票开了,但是一直也没给我们。现在是23年,这个票是收呢?还是退回让对方重新开具
老师,对方公司被税务大数据筛查到,现在税务让对方整改,说发票开咨询不行,现在对方让我们重新给他们开具发票,开企业营销策划类的,是去年的业务,如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了,另外我们重新开票会有风险吗?
22年的发票因为对方没有收到,23年冲红,但是没有重新开具,而是换了别的公司给开的,对方也同意了,这样税务上有风险么
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
您的意思,是正常入账?跨年发票,不是存在税务风险嘛。
您好,因为业务是上年的,您上年记账可以暂估,汇算清缴前取得发票没问题
我账上有材料,这个不涉及到暂估的问题。也没有涉及到损益,不会影响到汇算清缴。
暂估收到票,是不是应该是今年开的。
您好,这个不一定,暂估可以跨年