同学你好 直接冲减就可以了

老师,我公司是小规模纳税人我2季度5月份冲红了今年3月的一张1%税率普票。现二季度增值税申报表怎样填?
2018年我公司是小规模纳税人开了张3%税率的普票,2019年后我公司升为一般纳税人税率6%。现在公司要冲红2018年那张3%的普票怎么冲红?
老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
公司2018年开的普票现在能冲红吗?2018年我公司是小规模纳税人,2018年后我公司是一般纳税人。
建筑公司,升为一般纳税人后现在想要红冲之前小规模的票,红冲后在开具税率怎么选?
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
按3%冲?那冲了如果2018年那一个季度没交过税后面申报怎么处理?
同学你好 不是查账征收的吗
小规模增值税季度超过国家规定的收入额就上增值税。
是的 直接申报就可以了
你可能没理解我意思,我意思是我之前是3%税率,现在是6%税率。现在要冲红3%税率发票。请问冲红后如果我2018年那一个季度未超过国家核定的收入额那一季度没有交增值税。2月申报增值税申报表时税怎么处理?
现在最大问题是我冲红后就产生了负数3%的税。实际这个税当年免税没有交过。现在在申报表怎样做?
直接填写申报表就可以 按照对应的税率
你意思我没交税,一冲红还占了国家3%的税???
没有呀 你免税不交那你红冲也是红冲免税呀