你好; 你这个是什么业务发生的; 是公司的专户吗 ; 才好判断科目的
快递赔款,快递公司赔给我们公司的,怎么做账呢?
快递的快递柜,也就是快递行业的蜜罐费用,怎么整理合适呢
老师:你会处理快递的账么?比如快递公司跟快递公司总部互相有开进项与销项的票,但是款不经过公账户 而是直接打进快递的系统进行冲抵,这种账怎么处理
快递行业的快递账户怎么做账
家具批发行业,收到客户快递费怎么做账
张某为中国居民,2021年全年取得任职公司支付工资,薪金收入250000元(已代扣代缴'三险一金')。2021年6月,张某承接甲国一项咨询业务,取得收入折合人民币50000元,已按甲国税法缴纳个人所得税11000元;另在该国取得利息收入1000元,已按甲国税法缴纳个人所得税150元。2021年9月,张某的一本专著在乙国出版,取得稿酬折合人民币60000元,已按乙国税法缴纳个人所得税3000元。张某2021年每月享受的专项附加扣除金额2500元,请根据现行税法规定,计算张某2021年应缴纳个人所得税款。问:1,张某甲国收入计入综合所得的收入()元,乙国收入计入综合所得的收入(),张某综合所得境内外收入额(),张某综合所得应纳税额为()元。2,张某甲国综合所得抵免限额为()元,利息所得抵免限额为(第6空)元。张某甲国的抵免限额为()元,在甲国已纳税额可抵免金额()。3,张某乙国综合所得抵免限额为()元,可抵免金额()
在企业处于高速成长阶段,投资活动现金流量往往是什么?
某公司2020年净利润为¥835,190,000,本年计提的固定资产折旧¥127,640,000,无形资产摊销¥50,000,待摊费用增加¥900,000,不考虑其他因素,则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
A企业为增值税一般纳税人,于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元,借款期限为3年,年利率为8.4%(到期一次还本付息,不计复利)。所借款项已存入银行,A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台,价款3 000000元,增值税额390000元,另支付保险等费用100000元,设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日,企业偿还该笔银行借款本息。
2018年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日,该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下, (1)2018年度发生材料费用900万元,人工费用450万元,计提专用设备折旧75万元,以银行存款支付其他费用 300万元,总计 1725万元,其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元,人工费用50万元,计提专用设备折旧5万元,其他费用2万元,总计137万元,均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年,采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日,出售上述无形资产,售价500万元,增值税30万元。要求: 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录; 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录; 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额,编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值,编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
老师,我问错了,为什么要提示承兑呢,直接拿票过去不可以吗
老师,商业汇票为什么要承兑呢?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
不是,就是快递的派送费,然后总公司不是直接打到对公户上,是直接进入快递系统里面的,然后你从快递系统里面在自己往对公户上提现,他快递系统还要扣手续费
你好; 那手续费会开票给你们吗 ? 这样好判断科目
我给他总公司开的电子专票,税费我这边支付了,他快递系统里面会把平常的到付款,还有什么系统管理费等一些费用自动扣除,我这个在系统里面的钱应该进什么科目?是其他货币资金,还是用应收账款?
你好; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借 银行存款 ; 主营业务成本- 管理费等 贷应收账款
手续费什么其他扣费都没有开票,连收据都没有
做应收账款吗?实际他是把钱给我了,但是是进入快递系统了,没进入我对公户上
你好1; 不开票也这样做分录。 汇算调增
我是说快递系统里面的钱也做应收账款吗?
你好; 是的; 你这个 挂应收账款先挂着
那挂应收账款,还得计提坏账的呀,他系统里面提现还只是提出来一部分,并不是全部
你好; 不是坏账; 你是发生的 费用 ;没有给你发票而已 ; 你没有提取出来; 你们这个系统账户是专门开的户吗
就是快递系统会给我们一个系统号的,年底提不出来的钱结转至之后的年份,还是一样做应收账款,那我支付给总公司的加盟费,是做什么科目呢?
你好; 先挂应收账款 ;然后 在走其他货币资金挂着 ; 在做体现处理 到银行存款去 ; 你支付的加盟费 做主营业务成本