现在还要补报22年10月-12月的印花税

北京电子税务局提醒22年10月-12月没有报印花税税罚款100元,原因是逾期申报,今天罚款已经交了,现在还要补报22年10月-12月的印花税税吗?
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
宁波鄞州的一家企业,20年10月有收到200万投资款入实收资本,账上有计提印花税,但电子税务局上没有申报印花税,现企业要注销,这个印花税会需要缴滞纳金吗,还是说那时的实收资本的印花税免交的?
老师,请问购销合同印花税从2019年就没交过,只交了建设工程的印花税,现在一并申报的话,有一万多的税款,是分几个月混在当期补完好些,还是一次性在今天补完好,主要是去年一年才500+万的收入,后面也没啥收入了,今天一下子交一万多的印花税会不会预警?
老师,2022年12月开始出租房产,到现在一直没有申报房产税和土地使用税,今天被税务局叫过去要补税了……像这样逾期未申报的房产税和印花税,要怎么操作补税和滞纳金呀……
老师,为什么外贸公司出口报关的时候要把销售额做的比实际销售额要大
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
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淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老板说他之前年度从来没报过印花税,为什么这次不报居然被罚款了,我想知道什么原因,从那能查看一下吗?
我的信息-纳税人信息-税费种认定信息
重新核定了印花税。
您好,是重新核定印花税,税种核定那看到是按季申报,罚款提醒的买卖合同的印花税,这次我要补报,这个数据是把10-12月的销售额统计一下报上吗?
是,这个数据是把10-12月的销售额统计一下报上
是统计销售出去的不含税的金额吗?另外购进来的货物要报印花税税吗?
可按营业收入%2B营业成本做为计税依据
明白,名称那怎么写呢
名称就按购销合同
明白,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!