借:财务费用
贷:银行存款
收到发票后,再做冲减财务费用的分录,并重新做有票的分录
前面几个月暂估 借 管理费用9800 贷 应付账款/暂估9800 到这个月取得了购买原材料发票 怎么把前面暂估款冲回
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
费用已支付,但尚未取得发票怎么做账
2022年物业费,未支付也未取得发票,在23年1月付款,2月取得发票,如何做账?22年所得税能否税前扣除?
支付贷款担保费,暂未取得发票(发票要好几月才能取得),怎么做账?
另一家公司帮忙代付了本公司的费用,该怎么做分录
老师我么在做完汇算清缴后,缴纳税款5000元,这哥分录怎么做
实际操作中,盈余公积转增资本的情况多吗
缴纳职工医疗保险的滞纳金,应该记到哪个会计科目?
原值是1323552.51元,折旧年限10年,折旧率是5%,!那他每年的折旧额是多少呢,麻烦老师写下过程
老师进销项发票除了做账打印,还需要下载什么格式保存?
老师,我们买个已到报废年限的客船,还可以入固定资产吗
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司吗?是员工卖,然后钱现在是在员工那里
公司买的二手笔记本用了几个月又用不了了,准备卖掉重新买,卖掉的款是需要打进公司
本月有未见增值税影响当月利润吗
为什么不先挂其他应付款?
按权责发生制,是已经发生的费用,就确认了费用
若先挂其他应付款,待收到发票,再确认费用,属延迟确认费用