你好 这个没什么影响的, 一方面,你这个经济业务是真实的,另外一方面,对方也是开发票给你们的,税务局是认可的
我们公司是销售建材一般纳税人,去年11月开的100万专用发票,由于购买方一直未打款,所以我们也没有把发票给购买方,对方没有认证抵扣,请问一年了,发票会过期吗?要不要开红字发票红冲,再开最新的蓝字发票?
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
老师,我公司主营销售电梯,安装电梯和电梯维保,小规模时付款购进200万电梯,2021年1月一般纳税人收到的专票,我计入库存成本了,进项没抵,时隔两年现在电梯才给购买方安装上并开发票,现在2023年了,我还可以抵2021年1月收到的进项吗?
老师,我公司小规模时付款购买电梯,2021年1月一般纳税人时收到发票,发票税率17%一直未抵扣,购买方今年才给我公司付款,我公司也是刚给对方安装电梯并开票,我开具13%的销售发票,这样进项17.销项13没问题吧
老师,请问一下,2022年11月开具200万销售发票,当时是小规模纳税人,当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人,对方公司12月给我们开具专票(这是11月销售的成本),请问12月的这个专票,我们可以抵扣进项税额吗?因为这是小规模期间发生的销售。
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,个体户是查账征收每个季度需要报哪些税?
好的,明白了,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d