12月份计提借所得税费用,贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行这个是支付的, 退回来借银行房款, 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

这个月补交之前年度的所得税,但是交多了,又退回来了一部分,这个退回的所得税分录该怎么做
这个月补交之前年度的所得税,但是交多了,又退回来了一部分,这个退回的所得税分录该怎么做
这个月补交以前年度的所得税,然后又退回一部分多交的所得税,我的分录应该怎么做
老师一月份申报上年企业所得税交了款,后面要是有退回一部分怎么做,交的时候分录怎么写?退回部分分录怎么写?
请问,老师,即征即退。退回来的税金怎么做分录,这部分收入用交企业所得税吗?
老师好,报销时的付款截图是必须的吗?
老师,单位买块手表能入账吗?
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
12月份的时候没有计提所得税
把12月份计提的所得税费用改成以前年度损益调整其他的一样。
那需要怎么做分录
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行 退回来借银行房款, 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整 以前年度损益调整,月末结转到利润分配未分配利润。
以前年度损益调整后面可以加二级科目写企业所得税吗
可以的,可以这么做的。