你好,是供应商给你们代垫包装费吧

老师您好,我是做食品的,我预收了客户付款 ,款是客户准备做包装的和产品的,客户的包装款付给我们我们再付给包装厂家,会计分录怎么做呢
带客户垫付包装费计入应收账款,客户给我垫付的包装费计入什么科目
我们垫付了供货商的包装运费,分录应该是借应付账款贷现金,但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费,这个运费也是我们垫付的,应收账款也增加,分录怎么做呢?
我们的主营业务收入,应收账款,给客户代垫了运费,运费记哪个科目
客户垫付的运费,我公司冲减应收账款,借方应该对应什么科目
猪肉鸭肉是免增值税货物,但老板非要开专票,可以开专票吗,那专票税率不能选择免税和0税率的,那应该选择税率是多少呢?9%还是13%
原来是开3%的发票,含税金额是3220,哦,现在老板说要开13个点的发票,让我加十个点上去,那我这个是先要3220算出不含税的金额,然后乘以13%嘛
老师,我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分,这部分红线的内容,其实是要写在备注里具体内容的,因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改,所以只能把具体施工内容备注在下面,但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了,这发票能用吗?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
对的,老师
你好 借:原材料等科目,贷:应付账款
要计入成本对吧
你好,是购买材料或者商品发生的包装费支出吗?
对,购买原材料
你好,既然是购买原材料发生的包装费支出,就应当计入原材料的入账成本才是的