你好,收到发票后贴在凭证后边就可以了

老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师,公司租的厂房,平时摊销做得账是借 管理费用 制造费用 贷 预付账款 然后收到发票以后又怎么做账呢
老师,付房租后再摊销房租,如果 借:预付账款 贷:银行存款 然后来票时按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款,但如果这样预付账款就摊销完了才能平,可以用长期待摊费用过度下吗
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
老师20万 1个月, 3%的利息 多少息 一个月
现在汇算做的过程中,去年利润11万减坏账35万利润总额-25万,前3季度企业所得税己交,第4季度出现亏损,企业所得税不用交,现在税务系统可退4000元,如果纳税调整35万的坏账金额,应交1600元,如果们人税调增25万,相当于可以不补交,三个方案,退回4000元,交1600元还是不交,哪个合适
请问转股A占股80%,B占股20%,现在b要转给c,实收资本600万,未分配利润200万,b实际未出资,现在转股要交多少印花税
老师,请问以法人的名义租赁办公室,到时候公司可以报销的吗?
请问,支付中层年终工作会议礼品款及用水费,具体会计科目(末级)?谢谢
老师我们的经营范围有图文设计,广告制作,印刷,但是目前的业务都是我们给客户做好设计然后找工厂加工制作物料交付给客户,我们一般给客户开的都是设计服务,工厂给我们的开票都是广告服务*后面加制作的内容,这样进销有问题吗?他们大部分都是小规模开的一个点的专票,我们是一般纳税人开的6个点的专票
老师好,工商年报的实交出资额,如果分几年到账的,那实交出资额是填总共的吗?实交出资时间是填写最后一次的吗
老师您好,请问在申报汇算清缴的时候,需要填写2025年的股东分红金额吗?分红是在2026年3月支付的2025年的分红金额
#提问#老师,老师,年末的未分配利润公式是什么
固定资产计算好难呀,有没有什么快速理解的办法呀
是每月分摊的凭证还是付款的凭证
每月分摊的,费用匹配发票才好税前扣除
开的专票,但是分摊是按照价税合计来分摊的
这样不是两个数据对不上吗
如果你们是一般纳税人,应该按不含税金额分摊,如果是小规模,就是按照含税金额分摊