你好,发截图过来看一下,你们是什么行业?是建筑业吗?如果是后台数据的问题,需要联系你们当地税务局
2月份跨区域有工程项目,2月开具了发票,3月10日跨区域预缴了相关的税款,(增值税:10074.03)为什么我申报2月份增值税时,填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次,抵扣本期实际抵减税额(4534.96元)后,相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的(4534.96);点击全申报后提示:主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》是否存在错报或漏报!这是什么原因?
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
老师,申报企业所得税时,提示主表28栏分次预缴税额填报异常,这个是为什么,我异地预缴的增值税税额也没填错,这个要怎么办
1、异地项目,税款预缴后,才可以注册地申报增值税及税费吗? 2、税款预缴后,一般多久注册地会有预缴的数据? 3、注册地申报增值税及附加税时,有一个提示不通过,主表第28栏“分次预缴税款”填报异常。
是建筑业
你好,图片不是太清楚,是提示吗?如果是提示的,你确认没有问题,可以继续申报,申报后和你们主管税务局沟通一下,看看是不是后台数据有问题?